Chrusťa Takže čo navrhujú tí skúsenejší, aký postup zvoliť? Vystavím faktúru na základe prijatej platby, no nevadí, že za ten istý predmet mi vznikne za mesiac júl 2x dań.povinnosť?
V mojom príspevku som uviedol, že platba vopred je len v prípade, že to bolo v záujme obidvoch strán.
Ak sa prijala platba ako omyl tak sa k s touto platbou treba aj naložiť. V podvohmo účtovníctve je zaúčtujem ma účet 379 a v JÚ na neovplyvňujúce a na konci roka urobím aj zápis do ostatných záväzkov. V žiadnom prípade by som neodvádzal DPH z omylom prijatej platby.
Ale určite ak túto platbu sa rozhodneš zaúčtovať ako platbu vopred potom vystav faktúru s daňovým plnením PRJATÁ ÚHRADA a v čase keď má byť služba poskytnutá musíš vystaviť faktúru s daňovým plnením POSKYTNUTÁ SLUŽBA a odpočítaš prijatú zálohu. DPH bude 0 a k úhrade tiež 0.
apo