EMILY04 Takéto účtovanie nie je správne. Ak si do svojho pod. zámeru zahrnul odvody, tak ako potom si ich zaúčtoval v JU? Ako VNZD? Máš to v rozpore s vedením účtovníctva a účtovania dotácií z UP. Píšeš, že máš v daňovom priznaní zohľadnené všetko ako má byť. No podľa mňa to určite nie je. Neviem, ale mám pocit, že s takýmto spôsobom nebudú spokojní ani daňovníci pri kontrole.
Som si vedomy, ze to nie je celkom "koser", ale v Money S3 nebolo mozne v internom doklade vybrat "predkontaciu". Pouzil by som nasledovny sposob:
1. Prijem dotácie - príjem neovplyvňujúci ZD
2. Zároveň celú dotáciu do záväzkov so splatnosťou, ktorú mám uvedenú v dohode s ÚP
3. Potom vytvorím interný doklad/príjem vo výške vyčerpanej dotácie - príjem ovplyvňujúci ZD - týmto dostanem časť vyčerpanej dotácie do DP
4. Vytvoríte ďalší interný doklad/výdavok vo výške vyčerpanej dotácie, ktorým uhradím čiastkovo záväzok - týmto dostanete zvyšok dotácie do záväzkov vo Výkaze o majetku a záväzkoch
Je to prosim vas spravne?