Viem, ze teraz mame vsetci hlavu plnu dane z prijmov, no ja som dnes zistila, ze som pravdepodobne zle vypocitala dan z MV r. 2010 i 2011. Prosim, poradte, ci je to skutocne tak.
Vozidla su pouzivane pri medzinarodnej nakladej doprave tovaru prevazne v zahranici. Vynimocne na SK. Klient prisiel s tym, ze od nejakeho ineho vodica sa dozvedel, ze staci na danovy urad podat nejake vyhlasenie, ze vozidla sa nepouzivaju na uzemi SR, a teda nebude platit dan z MV. Metie ma formulka:
(1) Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O 38) (ďalej len "vozidlo"), ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie 12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov 39) (ďalej len "podnikanie").
Vychadzala som z toho, ze i ked vozidlo pouziva v zahranici, prijmy, ktore dosahuje jeho pouzivanim, podliehaju dani z prijmov v SR. Teraz sa pozeram na to z ineho "uhla". Rozmiem teda spravne, ze do dodatocneho DP mam uviest pocet mesiacov, v ktorych pouzival vozidlo na uzemi SK, hoc to bolo iba jeden den v danom mesiaci? Rata sa do tejto doby pouzivania vozidla na uzemi SK aj den, kedy vyrazil do EU za pracou?
Na vypocet predpokladanej dane a platenie preddavkov by to vsak nemalo mat dopad, vsak? Alebo prave v tomto pripade je potrebne dolozit to spominane prehlasenie?