Ahojte poraďáci,
ako mám fakturovať takýto prípad?
Naša firma prenajíma vlastný hmotný majetok (obytné kontajnerové moduly). O túto službu je veľký záujem u zahraničných firiem z EÚ, ktoré prevádzajú
práce v SR, napr. pri stavebnej činnosti. Ako je to s DPH?
Zahraničná firma evidovaná pod nemeckým IČ
DPH, ktorá nemá v SR stálu prevádzkáreň si u nás objedná prenájom týchto kontajnerov. Fakturácia mi je jasná - bez DPH.
S prenájmom však súvisia aj ďalšie služby objednané pod nemeckým IČ DPH, ktoré naša firma sprostredkuje: naloženie a vyloženie kontajnera v areáli prenajímateľa (vrámci v SR), doprava kontajnera na určené miesto a späť (vrámci v SR). Fakturovať tieto služby s DPH alebo bez?
Tieto služby sa fakturujú niekedy na samostatnej faktúre a niekedy spolu s prenájmom na jednej faktúre. Môže byť aj v tom rozdiel?
Ďakujem