Prosim o pomoc, teraz som dostala vystavenu fakturu, ktora nebola zauctovana v roku 2008. To mi je jasne, ze musim podat dodatocne DPH, a aj DDP . Ale ako to zauctovat? Do roku 2008 som nahodila chybajucu fakturu, vytlacila dodatocne DPH. Vypocitala som dan z prijmov. Zauctovat musim v roku 2008 alebo az v 2009? Musim podat aj opravene vykazy?