Dobry den!
Uzavreli sme najomnu zmluvu s ceskou firmou na tlaciarenske zariadenie, ktore bolo dodane na SR v ich "prevadzkarni" resp. ich sesterskej spolocnosti, sama sa v tom nevyznam
ale podla ich poziadaviek, faktury za prenajom sa vystavuju na cesku firmu s ceskym IC DPH, a konecny prijemca je uvedena firma na SR.
Fakturujeme s DPH, je tento postup spravny? Tym padom suhrnny vykaz sa nepodavam a v kontrolnom vykaze bude uvedene ich ceske IC DPH? Bude to ok?
Pri tovare, ktory sme im tiez dodali, je urcenie miesta dodania jednoduchsie, nakolko oslobodenie podla §43 si nemozeme uplatnit, kedze tovar neopustil uzemie SR. Uvazujem spravne?
Ale pri tom prenajme som na vazkach, prosim, ak viete, poradte, budem velmi vdacna.