Silvia L. Prosim rýchlo o radu, neviem podla čoho sa orientovať..
Mam fakturu z ČR za vykonanu dopravu /bez dane/, nakolko zdanovať mame my, /teda ja ked posielam fakturu do Čiech, je bez dane/,
je to služba, ako to učtovať a zdanovať??
Mam uplatniť DPH na výstupe a nasledne aj na vstupe???
a podla ktorého §-u?
velmi mi pomôžete ak ma bude vedieť niekto zorientovať, DPH je už buduci utorok.
dakujem velmi pekne
§ 16
(1) Miestom dodania prepravných služieb tovaru medzi členskými štátmi je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Ak sa prepravná služba tovaru vykonáva pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa preprava tovaru začína, je miestom dodania služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola služba dodaná.
§ 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane
4) Platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 je povinná platiť daň pri službách podľa § 16 dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu, ak službu objednala pod identifikačným číslom pre daň prideleným tejto osobe v tuzemsku.
vystup § 69
vstup § 51