Zavrieť

Porady

Ako s fa do zahr. cez logist. firmu?????

Ahoj Poraďáci! Potrebujem radu. Prípadne uveďte link kde nájdem riešenie na môj problém. Nikdy som sa s takýmto prípadom nestretla:
Firma v SR platiteľ DPH vyrobí výrobky pre firmu do Talianska (platiteľ DPH). Výrobky sa budú odosielať prepravnou spoločnosťou do logist. firmy (skladu) v Taliansku. Náš obchod.partner bude podľa potreby odoberať z tohto skladu určité množstvo.... Taliansky odberateľ chce, aby sme mu fakturovali len množstvá ktoré z log.firmy odoberie (napr. za týždeň). Vôbec neviem či to je možné. Normálne by som fakturovala na základe DL a prepr.dokladov, bez DPH do 15 dní od odoslania .... Ale ako postupovať v tomto prípade????
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    sassi je offline (nepripojený) sassi

    Človiečik s bežnými starosťami a radosťami ...viac sassi
    Opravte ma ak sa mýlim: Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s majetkom ako vlastník.... tz. že v našom prípade k dodaniu dôjde až vyskladnením z log.firmy....takže to budeme fakturovať až potom, na základe podkladov z Tal.????
    človiečik Vladimír Ozimý
    sassi Pozri príspevok
    Opravte ma ak sa mýlim: Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s majetkom ako vlastník.... tz. že v našom prípade k dodaniu dôjde až vyskladnením z log.firmy....takže to budeme fakturovať až potom, na základe podkladov z Tal.????
    z pohľadu DPH posudzujeme ekonomické vlastníctvo nie právne...t.j. či už môžme disponovať s tovarom napriek tomu že sme neni jeho vlastníkmi...no vo vašom prípade by som si možno dal pozor aby to nebolo posúdené ako premiestnenie tovaru podľa § 8 ods. 4. a to znamená, že predmet dane prenášate do talianska kde by ste sa mali registrovať lebo tam začínate vykonávať podnikateľskú činnosť. Takže ja by som to každopádne zmluvne zadefinoval že ekonomické vlastníctvo prechádza na nich dňo odoslania do talianska s tým že faktúru vystavíte na základe týždennej spotreby. Potom ale treba správne zahrnúť dodanie tovaru do daňového priznania a vznik daňovej povinnosti.

    sassi je offline (nepripojený) sassi

    Človiečik s bežnými starosťami a radosťami ...viac sassi
    faktúru vystavíte na základe týždennej spotreby. Potom ale treba správne zahrnúť dodanie tovaru do daňového priznania a vznik daňovej povinnosti.[/quote]

    Takže ak tomu dobre rozumiem, keďže sme mesačným platcom DPH, do daňového priznania zahrnieme 4xVF (každý týždeň 1 x VF). ???
    A ešte poprosím o vysvetlenie: § 8 ods 4 písm e) tovar určený na dodanie tovaru do iného členského štátu touto zdan.osobou, ak dodanie tohto tovaru v členskom štáte, v kotorm sa skončí odoslanie alebo preprava bude oslobodené od dane.

    sassi je offline (nepripojený) sassi

    Človiečik s bežnými starosťami a radosťami ...viac sassi
    Vladimír Ozimý Pozri príspevok
    z pohľadu DPH posudzujeme ekonomické vlastníctvo nie právne...t.j. či už môžme disponovať s tovarom napriek tomu že sme neni jeho vlastníkmi...no vo vašom prípade by som si možno dal pozor aby to nebolo posúdené ako premiestnenie tovaru podľa § 8 ods. 4. a to znamená, že predmet dane prenášate do talianska kde by ste sa mali registrovať lebo tam začínate vykonávať podnikateľskú činnosť. Takže ja by som to každopádne zmluvne zadefinoval že ekonomické vlastníctvo prechádza na nich dňo odoslania do talianska s tým že faktúru vystavíte na základe týždennej spotreby. Potom ale treba správne zahrnúť dodanie tovaru do daňového priznania a vznik daňovej povinnosti.

    Ešte raz prosím Poraďákov o radu:

    Ak teda do zmluvy zahrnieme klauzulu, že ekon. vlstníctvo prechádza na odberateľa dňom odoslania, na základe spotreby vystavíme faktúru bez DPH, tak do DP k DPH a do Súhrn.výkazu budeme vykazovať len hodnoty podľa VF????
    A ešte detail: Odberateľ trvá na tom, aby na sklade (v log.firme) bola zásoba min. na 1 mesiac dopredu, čo potom na konci roka, keď na sklade bude ešte vyvezený nespotrebovaný a teda nevyfakturovaný tovar, ako sa to bude vykazovať? Normálne ako zásoby????
    Mám z toho guláš. Potrebujem sa v tom zorientovať.

    sassi je offline (nepripojený) sassi

    Človiečik s bežnými starosťami a radosťami ...viac sassi
    Posúvam!

    Naozaj tu nie je nik, kto by mi to vedel objasniť???????????

    Ako s fa do zahr. cez logist. firmu?????

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.