Ahojte poraďáci! Prosím pomôžte. S DPH len začínam a tak potrebujem odobriť môj názor.
Prišiel mi dobropis k prijatej faktúre v tom istom zdaňovacom období. Rozdiel medzi faktúrou a dobropisom zapíšem do riadku 23 a do riadku 24 prisluchájúcu výšku DPH. Je to tak? Platí to aj pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu? Ak áno vie mi niekto z Vás povedať čo vykazujem na riadku 25.
potrebujem to vedieť súrne!