Leila Stretol sa s tym niekto????
SRO, platca DPH v SR, vystavil fa za elektronicky dodane sluzby (webdizajn, online brozurky) spolocnosti do Irska (tiez platca DPH). Fa bola vystavena bez DPH, prebehne samozdanenie.
Ide ale o to, ze Iri z kazdej takto vystavenej faktury strhli nejaku DAN Z PRIJMU, uhradili zvysok. Poslali doklad nazvany "withholding tax from payments for professional services" v ktorom je strhnuta dan vypocitana. SRO musela vyplnit "Tax clearance" a dalej ziadaju SRO o registraciu cez formular IC3 - Tax repayment/Exemption Claim Form.
Moze mi niekto vysvetlit o co ide? Na zaklade akeho predpisu to takto funguje???? Dakujem pekne.
no zdanenie príjmov medzi krajinami rieši vždy zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Takže tam si treba pozrieť či Vám to neposúdili ako licenčný poplatok, ktorý podlieha zrazeniu v krajine zdroja a daň je 10%. rieši to článok 12 zmluvy.
Posúdenie je veľmi citlivé. Treba sa pozrieť na to či nepôjde skôr o článok 7 - zisky podnikov, potom právo na zdanenie nemali...