Firma partnerská nám omylom poslala platbu, o ktorej si myslím, že je mylná/duplicitná - uhradili faktúru a potom to spravili ešte raz...(ak nenastala iná, nám neznáma skutočnosť, lebo vzťah medzi nami nie je obyčajný obchodný, nie teda: my dodáme, oni zaplatia. Verím ale, že aj bez siahodlhého vysvetľovania ostane zachovaná podstata).
Moja otázka je: musíme z tejto čiastky odviesť DPH, ak si ju ponecháme? Ide o to, že firma nám platí pravidelne isté poplatky a v 7. mesiaci - júli - bude opäť splatnosť istej - zatiaľ neznámej sumy - s tým, že by sme vyrovnali túto už obdržanú platbu s tým, čo by mali zaplatiť ?
Ak by to bolo možné, ako to zaúčtovať? myslím príjem na bankový účet tejto čiastky a neskôr, o mesiac, jej zúčtovanie ?