Robim spravne ked: faktura od platitela z CR za sluzbu (preprava tovaru) so zdanitelnym plnenim 5/2005 prijde v mesiaci 7/2005. DPH sme odviedli v maji a DPH sme narokovali v juli ked prisiel doklad. Je to spavne? Co znamena potom § 19 zakona o DPH ods 2???