Zavrieť

Porady

Ako postupovať ???

Ahojte,
sme mala firma (neplatca DPH) nakupujuca tovar z ČR a predavajuca na Slovensku.

Dna 31.12.2009 sme sa zaregistrovali pre DPH z nadobudnutia podla §7 s platnostou od 4.1.2010 (nakup v kalendarnom roku nad 13 941, 45 € bez DPH)

Zistili sme ale ze tuto povinnost sme mali uz v 10/2009, pretoze v zakone sa pise, ze sa osoba musi zaregistrovat pred nadobudnutim tovaru.
Na konci 10/2009 sme nadobudli tovar v hodnote cca 14.500,-€ bez DPH, cize sme sa mali zaregistrovat uz v 10/2009.

Sme si vedomi svojej chyby, ale nevieme ako mame postupovat pri rieseni vzniknuteho problemu.
"DPH za 10,11,12/2009 sme zaplatili v ČR a nie v SR, pretoze nam chodli faktury s DPH nakolko sme neboli registrovani"

1. Sme ochotni DPH z nadobudnutia z obdobia 10,11,12/2009 zaplatit Danovemu uradu, len nevieme ako postupovat, kedze registrovani sme az od 4.1.2010.

2. Ako mame potom vymahat, alebo pozadovat vratenie zaplatenej DPH z ČR??? (pretoze by doslo k dvojitemu zdaneniu)

Za akukolvek reakciu vopred dakujeme
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    janau Pozri príspevok
    Ahojte,
    sme mala firma (neplatca DPH) nakupujuca tovar z ČR a predavajuca na Slovensku.

    Dna 31.12.2009 sme sa zaregistrovali pre DPH z nadobudnutia podla §7 s platnostou od 4.1.2010 (nakup v kalendarnom roku nad 13 941, 45 € bez DPH)

    Zistili sme ale ze tuto povinnost sme mali uz v 10/2009, pretoze v zakone sa pise, ze sa osoba musi zaregistrovat pred nadobudnutim tovaru.
    Na konci 10/2009 sme nadobudli tovar v hodnote cca 14.500,-€ bez DPH, cize sme sa mali zaregistrovat uz v 10/2009.

    Sme si vedomi svojej chyby, ale nevieme ako mame postupovat pri rieseni vzniknuteho problemu.
    "DPH za 10,11,12/2009 sme zaplatili v ČR a nie v SR, pretoze nam chodli faktury s DPH nakolko sme neboli registrovani"

    1. Sme ochotni DPH z nadobudnutia z obdobia 10,11,12/2009 zaplatit Danovemu uradu, len nevieme ako postupovat, kedze registrovani sme az od 4.1.2010.

    2. Ako mame potom vymahat, alebo pozadovat vratenie zaplatenej DPH z ČR??? (pretoze by doslo k dvojitemu zdaneniu)

    Za akukolvek reakciu vopred dakujeme
    Nesplnenie registračnej povinnosti v termíne je správny delikt podľa § 35, ods. 7, písm. c, Zákona o správe daní...za ktorý...ak ho zistí správca dane .... hrozí pokuta od 100 do 20000 Eur. Je na zvážení, či ho iniciatívne priznať skôr, než by ho mohol zistiť správca dane. Ak ho ohlásite, tak vás asi vyzve na podanie riadneho priznania za obdobie, od ktorého ste prekročili hranicu registrácie. Do priznania pôjde zrejme aj faktúra, ktorou ste prekročili hranicu. Na svoje rozhodnutie už nemáte veľa času, ak sa poponáhľate, stíhate to priznanie aj zaplatenie dane ešte v riadnom termíne, do 25.1.2010. Podľa mňa sankcia v tomto prípade bude na spodnej hranici, možno dúfať.... že až žiadna. Otázka vyžiadania dane z ČR je v tomto prípade druhoradá, to vám možno poradí niekto v tejto veci skúsenejší, alebo priamo aj správca dane.

    janau je offline (nepripojený) janau

    janau
    Dakujeme aspon za tuto info.

    Takze zaplatime DPH aj v SR.

    Co ale s DPH, ktoru sme zaplatili v ČR? - vzniklo dvojite zdanenie DPH

    Ako sa nam vrati???

    U koho ju ziadat naspat???

    Na DU nam povedali, ze oni s tym nic nemaju.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.