Zavrieť

Porady

rezerva

Poradaci poradte,

urobila som rezervu v roku 2004 na najom lebo nam neprislo vyuctovanie v sume 1.000,- 554/323 to bolo dufam dobre
a teraz nam prislo vyuctovanie v roku 2005 ako preplatok za najom v sume
-1000,- najom
-190,- DPH
-1190,- spolu

ako to zauctovat:

-1000,- 518/321
-190,- 343/321
a rezervu rospustit 1.000,- 323/654

alebo ako poradte mi prosim prosim diky moc
Usporiadat
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

zuzanna
Poradaci poradte,

urobila som rezervu v roku 2004 na najom lebo nam neprislo vyuctovanie v sume 1.000,- 554/323 to bolo dufam dobre
a teraz nam prislo vyuctovanie v roku 2005 ako preplatok za najom v sume
-1000,- najom
-190,- DPH
-1190,- spolu

ako to zauctovat:
-1000,- 518/321
-190,- 343/321
arezervu rospustit 1.000,- 323/654

alebo ako poradte mi prosim prosim diky moc
Je to podľa predpisov účtovania.
Teda OK
Mária M
0 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
Poprosím Vás o názor :
Nakoľko šéf chcel vedieť na 99% HV, dňa 10.2.2006 som vytvorila všetky zákonné rezervy za rok 2005. Cez int doklad som to naúčtovala do roku 2005. Dnes 16.2.2006 mi prišla fa vyúčtovanie spotreby tepla a vody od prenajímateľa nehnuteľnosti: V zmluve je uvedené, že vyúčtovanie urobia do 30.6. nasl.roku. To stihli. Na fa je uvedené
dátum dodania 31.12.2006
dátum vystavenia 13.1.2006
dátum splatnosti 28.2.2006

Čo je podľa Zákona o účt. a postupov účtovania správne?
A) fa zaúčtovať až v roku 2006 a následne rozpustiť rezervu, nakoľko som mala už rezervu vytvorenú.
B) fa zaúčtovať cez výdavky budúcich období do nákladov roku 2005 a int. doklad na rezervy opraviť o túto fa? (Z pohľadu vytvárania a schvaľovania int. dokladov v našej firme, je tento postup u mňa veľmi pracný a chcela by som sa mu vyhnúť. Ak sa to dá.)
Čo Vy na to?
0 0
emily emily

emily je offline (nepripojený) emily

Ja si myslím, že spôsobom A nič neporušíš a keď si dala rezervu približne v správnej výške, tak aj nákladovo to máš dobre.
Veľa firiem robí uzávierku už v januári a účtujú všetko cez rezervy.
0 0
Norča Norča

Norča je offline (nepripojený) Norča

Dobrý deň všetkým,
mám jeden problém ohľadom tvorby rezerv, s ktorým si neviem rady.
Podľa stavu plynomeru som chcela vypočítať rezervu do r.2005.
Vyšla mi záporná položka, to znemená, že v roku 2006 /neviem kedy/
nám príde od SPP dobropis. Ako premietnuť zníženie nákladov v r. 2005?
Je to podľa mňa nutné, pretože potom budem mať problém so zaúčtovaním
dobropisu v roku 2006.
Srdečne ďakujem už vopred za radu.
0 0
jamajka jamajka

jamajka je offline (nepripojený) jamajka

Z SPP a spotrebou plynu máme problémy aj my. Včera sme tam volali, vyúčtovania budú posielať až v apríli. Ak ti vyšlo, že máte preplatok za spotrebu plynu skús zaúčtovať 554 MD, 323 D, (mínusom). Tvoríš aj nejaké iné rezervy? Lebo teraz neviem či môže na 323 zostať mínusový zostatok.....
0 0
zlatica76 zlatica76

zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

Rezerva NESMIE mať záporný zostatok.
0 0
Norča Norča

Norča je offline (nepripojený) Norča

To bolo prvé, čo ma napadlo, ale nesedelo mi to s mínusovým znamienkom. Nemá to logiku - záporná rezerva. Neviem ako z toho von.
0 0
Norča Norča

Norča je offline (nepripojený) Norča

Mám odpoveď od audítora:
-552 MD
378 D
A máme po probléme.
0 0
zlatica76 zlatica76

zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

Norča, rýchlo utekaj od takého auditora!! Ako budeš zdôvodňovať zápornú 552?? Podľa mňa toto je to najhoršie riešenie, dufam, že to nebudeš účtovať.

Skor by som sa prikláňa k tvorbe "dohadnej" pohľadávky, ktorú môžeš účtovať na účte 311AE, to pripúšťajú aj postupy účtovania, súvzťažne s príslušným účtom výnosov, resp. mínus náklady.
0 0
Norča Norča

Norča je offline (nepripojený) Norča

Jasné, neviem čo som sa dala tak oblbnúť. Veď sa mi to od začiatku nezdalo. Čo by si povedala na toto: 315/502
Na 311 sa účtuje len na základe faktúr.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Norča
Jasné, neviem čo som sa dala tak oblbnúť. Veď sa mi to od začiatku nezdalo. Čo by si povedala na toto: 315/502
Na 311 sa účtuje len na základe faktúr.
nie je napísané, že na 311 LEN na základe faktúr. Postupy účtovania hovoria, že pohľadávka odhadom sa účtuje ako OBVYKLÁ pohľadávka. Aby ti to nevošlo do KOF alebo SDK, zvoľ si osobitnú analytiku 311.8-Pohľadávky.
Ale aj ja uprednostňujem 315.
0 0
zlatica76 zlatica76

zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

V podstate je jedno ci na 315 alebo 311, lebo v suvahe to ide na jeden riadok - a s takými jemnôstkami sa auditori nezaťažujú

Účtovanie môže byť.
0 0
Norča Norča

Norča je offline (nepripojený) Norča

Dík baby, idem na to.
0 0
apsgroup apsgroup

apsgroup je offline (nepripojený) apsgroup

Prišlo nám vyučtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2005,teraz v júli 2006. Nedoplatok okolo 10000,-sk. Rezervu v roku 2005 som netvorila, lebo mesačne platíme a nemysleli sme,že bude nedoplatok.
AKO TO TERAZ ZAUĆTOVAŤ V PU??? Poraďte prosim.
Neviem, či to možem zaučtovat do nákladov roku 2006, alebo oproti hosp.výsledku min.roku? Ďakujem za každú radu.
0 0
apsgroup apsgroup

apsgroup je offline (nepripojený) apsgroup

apsgroup
Prišlo nám vyučtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2005,teraz v júli 2006. Nedoplatok okolo 10000,-sk. Rezervu v roku 2005 som netvorila, lebo mesačne platíme a nemysleli sme,že bude nedoplatok.
AKO TO TERAZ ZAUĆTOVAŤ V PU??? Poraďte prosim.
Neviem, či to možem zaučtovat do nákladov roku 2006, alebo oproti hosp.výsledku min.roku? Ďakujem za každú radu.
Skúsim posunúť.
0 0
apsgroup apsgroup

apsgroup je offline (nepripojený) apsgroup

apsgroup
Prišlo nám vyučtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2005,teraz v júli 2006. Nedoplatok okolo 10000,-sk. Rezervu v roku 2005 som netvorila, lebo mesačne platíme a nemysleli sme,že bude nedoplatok.
AKO TO TERAZ ZAUĆTOVAŤ V PU??? Poraďte prosim.
Neviem, či to možem zaučtovat do nákladov roku 2006, alebo oproti hosp.výsledku min.roku? Ďakujem za každú radu.
Ozaj nikto nevie???Ak to niekde bolo riešené, tak poradte. Ja to nemôžem nikte nájsť.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
rezerva - ak sa netvorila a vieš si obhájiť dôvod (napr. bol prredpoklad, že nebude nejaké doúčtovanie), tak sa nič nedeje. Určite je to nevýznamná položka a dáš si to na náklady 2006.
Očakávam, že ako obvykle sa rozprúdi diskusia, je aj opačný názor. Ja však tvrdím, že všetko je to o schopnosti obhájiť si svoju pravdu.
0 0
zlatica76 zlatica76

zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

Ak je pre vás 10.000 nevýznamná suma, tak to zaúčtujte ako náklad súvzťažne so záväzkom v r. 2006.

Do budúcnosti by som sa zamyslela nad tým, že už vieš, že vyúčtovanie chodí až na polroka, tak si vytvor nejakú rezervu - napr. skús sa dohodnúť so správcom nehnuteľnosti v marci, aby ti povedal aspoň približne, ako to vyzerá s vyúčtovaním. Správcovia by to mali byť schopní spraviť, ale záleží od človeka a šikovnosti. A keď inak nie, tak sa pozri von oknom a povedz si, ako vytvoríš rezervu
0 0
apsgroup apsgroup

apsgroup je offline (nepripojený) apsgroup

Ďakujem za odpoved a ked náklad tak danový alebo nedanový???
0 0
Palino Palino

Palino je offline (nepripojený) Palino

Podľa mňa je to nedaňový náklad roku 2006.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať