Ako mám postupovať, keď môj klient má za rok 2009 v účtovníctve doklady z ERP a faktúry od platiteľov z EÚ za nákup tovaru a tieto doklady sú vystavované s príslušnou DPH toho dodávateľského štátu ? ( či už ide o Maďarsko alebo Poľsko ) Ako mám postupovať ďalej, keďže podľa § 69 má povinnosť odviesť DPH z nadobudnutia tovaru od iného platiteľa z iného členského štátu EÚ ? Keďže sú doklady vystavené s DPH t.j. brutto, nevykonám samozdanenie. Je tam povinnosť odvodu DPH podľa § 69? Prosím o radu.