fcelicka Dobry den, mam taku otazku. Sme platitelom dane z pridanej hodnoty. Poskytli sme sluzbu (dopravu nasim vozidlom) zahranicnemu platitelovi dane - Rakusko na uzemi SR. Vystavila som mu FA bez DPH. Co je dalej mojou povinnostou? este som takuto situaciu nemala. Prosim poradte. Mam sa registrovat elektronicky? a podat suhrny vykaz? :-(
predpokladám že ide o prepravu tovaru. Fakturu ste vystavili správne bez DPH miesto dodania je v Rakúsku podľa § 15 ods. 1. Táto služba vstupuje do súhrnného výkazu. Takže musíte riešiť podávanie súhrnného výkazu buď písomnou dohodou so správcom dane alebo cez elektronický podpis lebo od 1.1.2010 sa súhrnný výkaz podáva len elektronicky...
Ak ste urobili prepravu osôb na území SR...nevznikajú Vám žiadne povinnosti a faktúra mala byť s DPH.