QUOTE=janapill;1930771]
Dobrý večer,
pripájam sa k tejto téme, lebo nie som si teraz istá či to robím správne,
účtujem jednu firmu, ktorá vykonáva aj služby v Nemecku (konkrétne mont.súčiastok), vysiela tam svojich zamestnancov. Z pohľadu DPH vystavuje Fa nemeckému odberateľovi do Nemecka, bez DPH podľa §15,čiže štvrťročne zasielame súhrnný výkaz. Ako je to s daňou na vstupe??? Z dokladov, ktoré boli nakúpené v tuzemsku si normálne uplatňujem DPH, vo väčšine majú nadmer.odpočet. Treba prepočítavať koeficientom??? A z dokladov, ktoré boli z Nemecka si účtujem extra na analyt.účte napr.343500 - DPH v Nemecku s tým, že na konci roka to preúčtujem na ned.náklad
tak to asi mám zle, správne podľa toho čo som si zistila tu na porade má byť na účet napr.501 a ak mám nárok na vrátenie tak, na konci roku preúčtujem na 378/648 tak?? a čo ak by som chcela požiadať o vrátenie?? Lebo je to viac ako 50€.
Tá DPH bude okolo 2000€ za rok. Majú vôbec na to nárok, keďže prenášame daň.povinnosť na zahr.odberateľa?? Jedná sa vlastne o bločky z tankovania PH a ubytovania zamestnancov. Čo k tomu je potrebné a ako to žiadať??
viete mi poradiť nejaký platný link?? Vďaka
Ďakujem
Pekný večer
))[/QUOTE]