Zavrieť

Porady

ubytovanie

Môžem vás poprosiť o radu? Mám doklad za ubytovanie v hotely, kde bol náš zamestnanec. Je tam rozpísaná DPH. Možem to dať len ako samotný doklad do nákladov teda výdavkový doklad a 518 ... a 343... , alebo musím na to urobiť akože cesťák bez náhrad na stravné, lebo má stravný lístok, teda na 512... celý deň bol na firme len šiel prespať do hotela, aby nemusel cestovať domov 80 km a firma mu chce ten hotel preplatiť. Prosím poradte ako najlepšie postupovať.

Už teraz vám moc ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    Pokiaľ faktúra z hotela bude obsahovať všetko, čo má daňový doklad obsahovať, a bude vystavená na meno firmy, môžeš ju kludne zaúčtovať na 518 a ešte si aj uznať DPH z ubytovania.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.