Zavrieť

Porady

chyba v priznaní DPH PROSIM O RADU!!!!

Ahojte potrebujem poradit alebo nejaky nazor na tento problem.

Teraz som zistil, že som v priznani DPH za 04/2010 neuviedol dodanie tovaru s oslobodením od dane. Ide o jedno dodanie tovaru do Madarska v sume 5400 eur. Mal by som podat dodatocne danove priznanie k DPH za 04/2010. Dodatocne priznanie je vsak pre mna vzdy to posledne riesenie, nakolko sef z toho nie je dvakrat stastny...

Chcem to vyriesit tym spôsobom, že fakturu dam do DPH priznania za 06/2010. Aký máte na to názor?

Ide len o presun faktury z aprila do juna /uctovne je uvidujem v aprili, len datum danovej povinnosti prepisem na jun/. Vysledne sumy t.j.danove povinnosti sa nemenia, suhrnny vykaz bude tiez spravny.

Prosim o nazor.
Dakujem.
Usporiadat
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

Jedná sa o dodanie tovaru, to znamená, že treba aj súhrnný výkaz. Tovar bol dodaný v apríli a vy to dáte do priznania v júni. Odberateľ si to samozdaní v apríli. Myslíte, že je to dobré?
Môj názor - dodatočné priznanie k DPH.
6 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

ja by som to nerobila... radšej by som dala dodatočné DP
v Madarsku to samozdanie v 4/2010- !!!!!!!!!!!
5 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

jeso Pozri príspevok
ja by som to nerobila... radšej by som dala dodatočné DP
v Madarsku to samozdanie v 4/2010- !!!!!!!!!!!
no fajn, píšem ozaj krásne - samozrejme má tam byť - to samozdania
0 0
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

Niekedy sa preklep zadarí
0 0
dede2 dede2

dede2 je offline (nepripojený) dede2

Dakujem za rady. Viem, ze najlepsie je podat dodatocne, ale ked sefovi poviem, ze sa stala chyba tak si hned predstavy, ze ich tam moze byt viac. Takze teraz hladam mensie zlo.
0 0
jacekova jacekova

jacekova je offline (nepripojený) jacekova

účtovník telom i dušou
ja sa tiež jednoznačne prikláňam k dodatočnému daňovému priznaniu. veď nejde o život! ja ich robievam fakt často a radšej si sám nájsť chybu, než DÚ
1 0
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

Môže sa stať, že ťa bude kontaktovať DÚ, že nesúhlasí DPH odberateľa s dodávateľom. Je to viac ako pravdepodobné. V tom prípade je oveľa lepšie podať dodatočné, ako toto.
Naposledy upravil Tamila : 19.07.10 at 09:38
4 0
dede2 dede2

dede2 je offline (nepripojený) dede2

Tamila Pozri príspevok
Môže sa stať, že ťa bude kontaktovať DÚ, že nesúhlasí DPH odberateľa s dodávateľom. Je to viac ako pravdepodobné. V tom prípade je oveľa lepšie podať dodatočné, ako toto.
Myslis tym, ze porovnaju udaje z intrastatu co podal odberatel v Madarsku s mojim danovym priznanim DPH za 04/2010 + SV za 2q?

Alebo akym sposobom pridu na to, ze nesedi DPH odberatela s dodavatelom.
0 0
hermanova hermanova

hermanova je offline (nepripojený) hermanova

zistí sa to tak, že správca dane si bude preverovať aj prepravu a tak sa na to príde....
0 0
dede2 dede2

dede2 je offline (nepripojený) dede2

cez prepravu, by to zistil spravca dane az pri danovej kontrole
0 0
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

Súhrnný výkaz sa podáva z dôvodu kontroly daňových únikov a uvádza sa tam DIČ odberateľa, zistia to keď je rozdiel.
1 0
dede2 dede2

dede2 je offline (nepripojený) dede2

SV podavam stvrtrocne, takze tam je to jedno, ci je to v aprili alebo v juni.
0 0
Tamila Tamila

Tamila je offline (nepripojený) Tamila

§ 19
(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, za deň dodania tovaru sa považuje

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

Jednoznačne dodatočné daňové priznanie k DPH.
Dodatočné priznanie je bežná vec, za rok ich zopár vždy podám.
2 0
dede2 dede2

dede2 je offline (nepripojený) dede2

Dakujem za nazory. Tak idem teda na to dodatocne priznanie. Asi to bude najlepsie riesenie.
0 0
dufulus dufulus

dufulus je offline (nepripojený) dufulus

účtovník maličký ako máčny máčik ...viac
ja by som sa chcel spýtať, či mám alebo nemám chybu v DP k DPH

slovenský plátca fakturuje zdaniteľnej osobe do EÚ- programátorské služby
viem že majú byť uvedené v súhrnnom výkaze
ale som si všimol, že ekonomický softvér mi to zaradil aj do daňového priznania k DPH (DP kvartálne, súhrnný výkaz štvrťročne).
majú byť tieto služby aj v DP DPH v riadkoch 15 a 16 alebo majú byť evidované iba v súhrnnom výkaze?

ďakujem
0 0
Dav Dav

Dav je offline (nepripojený) Dav

dede2 Pozri príspevok
Myslis tym, ze porovnaju udaje z intrastatu co podal odberatel v Madarsku s mojim danovym priznanim DPH za 04/2010 + SV za 2q?

Alebo akym sposobom pridu na to, ze nesedi DPH odberatela s dodavatelom.
porovnávanie, priebežné námatkové kontroly náhodným výberom,....
1 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

dufulus Pozri príspevok
ja by som sa chcel spýtať, či mám alebo nemám chybu v DP k DPH

slovenský plátca fakturuje zdaniteľnej osobe do EÚ- programátorské služby
viem že majú byť uvedené v súhrnnom výkaze
ale som si všimol, že ekonomický softvér mi to zaradil aj do daňového priznania k DPH (DP kvartálne, súhrnný výkaz štvrťročne).
majú byť tieto služby aj v DP DPH v riadkoch 15 a 16 alebo majú byť evidované iba v súhrnnom výkaze?

ďakujem
ak sú to služby podla § 15 - nejdu do DP DPH idu len do SV
1 0
dufulus dufulus

dufulus je offline (nepripojený) dufulus

účtovník maličký ako máčny máčik ...viac
ďakujem za radu - ešteže je kvartálny plátca, tak mi stačí podať dodatočné za prvý kvartál
a hlavné - zase som o niečo múdrejší
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

všetci sa stále niečo učíme...
0 0
dede2 dede2

dede2 je offline (nepripojený) dede2

Viem, ze to sem nepatri, ale ked ste uz zacali o tych sluzbach a DP, mal by som jednu otazku.

Pri vystavovaní faktúry za dodané služby do iného členského štátu mi môj uct.program /pohoda/ ponúkne tieto dve možnosti členenia DPH:

a) Miesto plnenia v zahraničí s možnosťou odpočítania dane /Udzahr/
riadok v DP: 15
popis: Miestom dodania služby je podľa § 15 resp. § 16 zákona o dani z
pridanej hodnoty iný členský štát. Toto plnenie je uskutočnené s
možnosťou odpočítania dane.


b) Miesto plnenia v zahraničí s možnosťou odpočítania dane /UDzahrSl/
riadok v DP: neuvádza sa do DP
popis: Miestom dodania služby je podľa § 15 resp. § 16 zákona o dani z
pridanej hodnoty iný členský štát. Toto plnenie je uskutočnené s
možnosťou odpočítania dane.

Textovo sú to rovnaké členenia DPH avšak jedno sa dáva do DP /riadok 15/ a druhé NIE.

Máte na to niekto vysvetlenie. Bol by som vdacny. Vrela vdaka.
0 0
Načítať ďalšie