Zavrieť

Porady

Účtovanie prijatých faktúr

Môže mi prosím Vás dať niekto jasnú odpoveď na problém účtovania prijatých faktúr po 1.5.2004. Viem, že tu už bolo viacero takýchto tém, ale rôzne názory.
Ak je zdan.plnenie na faktúre 30.6.2004 a faktúra prišla 8.7.2004, akým dátumom to pôjde do účtovníctva 30.6.2004
napr.30.6.2004 nákup materiálu 501/321
30.6.2004 DPH 19% 343/321
alebo
8.7.2004 nákup materiálu 501/321
8.7.2004 DPH 19% 343/321
a odpočítanie DPH v 6.mesiaci?
Akým dátumom to účtujete vy?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    Zuzanka, pouzivaju sa dva kurzy.
    1. prepocet do DPH - kurz z datumu vystavenia faktury, ten v tvojom priklade neuvadzas, takze neviem, ktory to je
    - odpocitanie podla datumu vystavenia faktury, ak by bol datum vystavenia faktury 30.06., tak odpocitavas v juni, aj odvadzas DPH v juni
    2. datum pre uctovnictvo (prijemka, zavazok) - kurz z datumu dodania, ten zavisi od toho, kedy a ako ti bol tovar dodany, mohlo to byt uz 30.06., ale aj neskor, ja sa riadim INCOTERMS - tam je presne napisane, ktory den sa povazuje za den dodania, mam tuto podmienku aj uvedenu na fakture

    Oldi je offline (nepripojený) Oldi

    Oldi
    Luckasari
    Zuzanka, pouzivaju sa dva kurzy.
    1. prepocet do DPH - kurz z datumu vystavenia faktury, ten v tvojom priklade neuvadzas, takze neviem, ktory to je
    - odpocitanie podla datumu vystavenia faktury, ak by bol datum vystavenia faktury 30.06., tak odpocitavas v juni, aj odvadzas DPH v juni
    2. datum pre uctovnictvo (prijemka, zavazok) - kurz z datumu dodania, ten zavisi od toho, kedy a ako ti bol tovar dodany, mohlo to byt uz 30.06., ale aj neskor, ja sa riadim INCOTERMS - tam je presne napisane, ktory den sa povazuje za den dodania, mam tuto podmienku aj uvedenu na fakture
    Presne tak, pekne si to napísala, súhlas ...

    zuzana je offline (nepripojený) zuzana

    zuzana
    Ide mi o tuzemské faktúry nie o zahraničné.Počula som názor, že sa môže účtovať všetko, čiže náklad aj DPH dňom prijatia faktúry(vtedy mám vlastne doklad)a DPH si odpočítam, kedy je dátum dodania, ak som do pod.daň.priznania mala faktúru.Len neviem či je to správne.

    Oldi je offline (nepripojený) Oldi

    Oldi
    zuzana
    Ide mi o tuzemské faktúry nie o zahraničné.Počula som názor, že sa môže účtovať všetko, čiže náklad aj DPH dňom prijatia faktúry(vtedy mám vlastne doklad)a DPH si odpočítam, kedy je dátum dodania, ak som do pod.daň.priznania mala faktúru.Len neviem či je to správne.
    Aha, tak to je iná vec. No tu by som sa riadil podľa toho, o čo ide. To znamená vecne posúdiť, do akého obdobia tieto náklady vecne a čosovo patria.
    Konkrétne tvoj prípad:
    do účtovníctva 30.6.
    do DPH 8.7. - odpočet v 6 mesiaci alebo potom v 7 mesiaci

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    co sa tyka DPH, tak ak do 08.07. nie je podane danove priznanie za jun, tak do juna, ak uz je podane, tak odpocitanie do jula - vid usmernenie v FS 8/2004

    Dada je offline (nepripojený) Dada

    Dada
    Došla mi dnes faktúra s dátumom dodania 10.5.2004. Zaúčtujem ju do mája a DPH si uplatním v auguste, alebo ešte v júli???

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    ak je to tuzemska faktura, a este nemas podane danove priznanie za jul, tak ju odpocitaj v juli

    zuzana je offline (nepripojený) zuzana

    zuzana
    Ako ju môžeš zaúčtovať do mája, veď ti to nebude sedieť v denníku v poradí faktúr.Ja by som ju zaúčtovala do augusta, kedy ti prišla.

    Dada je offline (nepripojený) Dada

    Dada
    Zisťujem, že mám asi 10 takých faktúr, zopár z mája, zopár z júna..... :-(((

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    ja by som zaúčtovala taktiež v auguste, veď niekde v evidencii došlej pošty predsa máš zapísané, že fa až v auguste. A predsa nemôžeš účtovať v máji, keď si ju fyzicky nemala. A DPH uplatňujem taktiež v mesiaci, kedy fa obdržím.

    Janca je offline (nepripojený) Janca

    Janca
    Ozaj a este pozri FS 8/2004, str. 461 - je pekne rozpisane vlastne to, ze si tu DPH mozes dat na odpocet kedy Ti to vyhovuje /teda aj uctovne/.

    Oldi je offline (nepripojený) Oldi

    Oldi
    To oznámenie vo FS 8/2004 je klasický prípad "špecifickej legislatívy" na Slovensku - je to oznámenie k poučeniu na vyplnenie DP k DPH, ale vlastne dopĺňa zákon... To dokážu zákonodarci len na Slovensku

    mudroš je offline (nepripojený) mudroš

    mudroš
    Súhalsí, že "na Slovensku je to tak" stále platí. neviem, prečo sa naši stále bránia dať do zákona o DPH, že nárok na odpočet sa môže uplatniť najskôr .... . Češi to tam stále majú (ani po vstupe do EU sa to nezmenilo) a rieši to veľa probémov. Veď predsa, ak si uplatním odpočet neskôr, je to výhodné pre štát.

    Porblém je ale pri obstaraní tovaru z krajín EU. Daňová povinnosť vzniká v deň vystavenia faktúry, aj keď ju dostanem o 3 mesiace. Potom musím podadať dodatočné daňové priznanie.

    Z hľadiska účtovníctva je jedno, kedy som faktúru dostal. mám použiť kurz splnenia dodávky. Ak nemám faktúru, tak môžem účtovať 326 - nevyfakturované dodávky, prípadne 323 - krátkodobé rezervy. Čo keď je dodávka v jednom roku a faktúru dostanem až v nasledujúcom? Vtedy každý súhlasí, že zaúčtovať musím. nič nebráni tak účtovať aj počas roka a je po probléme.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.