Zavrieť

Porady

Účtovanie v RO

Dobrý deň

Pracujem v rozpočtovej organizácií. Vedel by mi niekto poradiť na ktorý nákladový účet by som mala zaúčtovať kúpenú soľ na posýpanie chodníkov a čistiaci benzín pre čistenie nápisov na majetku? na účet 501 alebo 527 ?
Nemáte poprípadne aj nejaké vzory ktoré položky z ekonomickej klasifikácie časť výdavky (630) patria jednotlivo na ktoré náklady?

Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ZUZIKLES je offline (nepripojený) ZUZIKLES

    ZUZIKLES
    Ahoj mala by si to účtovať nákladový účet a dodavateľa
    501 / 321
    357/693 ale len podľa toho odkiaľ máš zdroje či 111 alebo 41
    úhrada
    321/222 634001 PHM
    321/222 633006 SOL
    Vytlač si znenie č. MF/010175/2004-42 Z 8.12.2004 ekonomickú klasifikáciu

    ZUZIKLES je offline (nepripojený) ZUZIKLES

    ZUZIKLES
    ahojte vie mi niekto poradiť
    mám dobropis stravné lístky
    ako účtovať došiel v tomto roku aj sa týka tohto roku
    dík

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    ZUZIKLES Pozri príspevok
    ahojte vie mi niekto poradiť
    mám dobropis stravné lístky
    ako účtovať došiel v tomto roku aj sa týka tohto roku
    dík
    Tak ako si účtovala pôvodnú faktúru, ale mínusom.
    Pri vrátení peňazí na účet budeš mať aj RK na druhej strane.

    ZUZIKLES je offline (nepripojený) ZUZIKLES

    ZUZIKLES
    502/632 002, 632 001 voda,teplo,el.energia,plyn
    501/633 006 - MATERIAL
    518/632 003 pošt.služby
    501/ 634 001 palivo,oleje,PHM
    518/634 002 servis, údržba
    518/634 003 poistenie aut
    Najlepšie keď si najdeš účtovný rozvrh a potom si sama určíš kam účtovať podľa charakteru dokladu

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    ZUZIKLES Pozri príspevok
    502/632 002, 632 001 voda,teplo,el.energia,plyn
    501/633 006 - MATERIAL
    518/632 003 pošt.služby
    501/ 634 001 palivo,oleje,PHM
    518/634 002 servis, údržba
    518/634 003 poistenie aut
    Najlepšie keď si najdeš účtovný rozvrh a potom si sama určíš kam účtovať podľa charakteru dokladu
    servis údržba je účet 511 nie 518
    poistenie áut je účet 568 nie 518

    ZUZIKLES je offline (nepripojený) ZUZIKLES

    ZUZIKLES
    Ahojte vie mi niekto poradiť ako sa dopracujem k interným smerniciam účtovníctva v rozpočtovej organizácii, nakoľko tie staré sú vraj neplatné.
    Nastali akési zmeny kto má čo podpisovať pri predbežnej finančnej kontrole pri účtovných dokladoch, či účtovníčka alebo niekto iný, pretože ja robím aj ekonómku. Pomôžte, ďakujem.
    Niekedy mám pocit, že sa to točí len okolo samých dokladov a zbytočných papierovačiek

    26Janka je offline (nepripojený) 26Janka

    26Janka
    S poslednou vetou súhlasím tiež. Začína toho byť veľa čo treba podchytiť na papieri....
    Ohľadom interných smerníc by nebolo na škodu si pozrieť zákon 502/2001 o finančnej kontrole. Tam je vymedzené kto by mal vykonávať predbežnú fin. kontrolu. Citujem: "PFK vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie."
    Vykonanie PFK sa potvrdzuje ich podpismi a dátumom vykonania pripravovanej fin. operácie.

    ZUZIKLES je offline (nepripojený) ZUZIKLES

    ZUZIKLES
    Ahojte potrebujem poradiť:
    spravila som čerpanie a úpravu rozpočtu 111 a 41 ZF podľa VUC s rozočtárkou som si odsúhlasila zostatky na FIN 1- 04 a je to v poriadku, samozrejme že som robila úpravy aj cez ID.
    A teraz ten problém lieta mi na hlavnej knihe čerpanie 222 xxx o 30 239,33 a na súvahu výdavkový účet o 30 239,33, neviem prečo?
    Ak upravím o 30 239,33 tak mi sadne hlavná kniha aj súvaha ale zase mi lieta úprava rozpočtu o 30 239,33 menej,
    Prosím Vás kde robím chybu ? Čo mám robiť
    Dnes je posledný deň na odoslanie výkazov a ja sa s tým trápim už od piatku a od únavy padám.

    Ďakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.