Zavrieť

Porady

daňove priznanie DPH

prosim o radu: sme špedičná spoločnosť a naše odberateľské faktúry sú vystavované bez DPH voči štátom EU, je potrebné uvádzať súhrn vyfakturovaných súm do daňového priznania? a do ktorých koloniek? a taktiež naše dodávateľské faktúry z ČR sú vystavené bez DPH, treba ich uvádzať v daňovom priznaní? v rámci účtovania OF aj DF ich dávame ako nezahrňovať do DPH. je to správne?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    co sa tyka odberatelskych faktur za sluzby do EU §15 a §16, tie sa do danoveho priznania neuvadzaju
    predpokladam, ze dosle faktury mate na mysli takisto fa za sluzby, tam vam dojde faktura, a vy si ju musite samozdanit, teda k nej vypocitat DPH na vstupe aj na vystupe, v DP potom uvadzate v riadkoch:
    vystup: ZD do r.10, dan do r. 11
    vstup: dan do r. 16
    riadok 11 a 16 by sa mali rovnat, ak splnate vsetky podmienky na odpocitanie DPH

    daňove priznanie DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.