Co v pripade,ked takuto refakturaciu vykona SR firma, ktora ref.ubyt a stravne jej pracovnikov v DE, tj faktura je v EUR, vystavena bez DPH. Je to spravne ?
Jej pracovnici vykonavali prace na hnut.hmot.majetku, ktory sa previezol neskor do SR. Su tieto naklady sucastou vstup.ceny obstaravaneho majetku ?
tj 2 otazky :
1. DPH na FA v eur-refakturacia ubyt+strava v DE /SRsubjekt-SRsubjekt/
2. sucast vstupnej ceny dlhod. majetku ?
Kto viete, prosim poradte.
thanx