Zavrieť

Porady

montáž súčiastok

Dobrý deň, chcem sa len uistiť ako to je s DPH keď my ako platca DPH fakturujeme nemeckému odberateľovi montáž súčiastok (je to skôr také skladanie, ktoré sa potom montujú ďalej do motorov) a túto montáž vykonávame na území Nemecka v jeho priestoroch. Fakturujeme to bez DPH (podľa §15) a robíme súhrnné výkazy.Je to správne?
A zmení sa niečo ohľadne DPH, ak budeme robiť to isté, akurát tieto súčiastky budeme dávať dokopy u nás na Slovensku a po zložení ich pošleme späť do Nemecka? ďakujem za rady.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jeso je offline (nepripojený) jeso

    jeso
    podla mna sa nič nemení-nadalej to bude § 15 - ocenenie hnutelného majetku-práce na hnutelnom majetku / inštalácia, montáž,oprava, údržba, spracovanie,zdokonalenie,obnovenie alebo renovácia a podobné služby/
    tuzemský platiteľ vyhotoví z materiálu, ktorý mu dodá objednávateľ služby z EU výrobok, Cenu služby / práce na hnuteľnom majetku / bud tuzemský platiteľ fakturovať nadalej bez DPH - nakolko miesto dodania je iný štát EU , zahraničný odberateľ výrobky po ich vyhotovení prevezie do iného štátu EU, hodnotu služby tuzemský platiteľ uvedie v evidencii a v SV aj s IČ DPH odberatela

    janapill je offline (nepripojený) janapill

    janapill
    Ďakujem za odpoveď. A ešte sa chcem opýtať či je to v poriadku, ak nakupujeme nejaké veci tu na Slovensku ako PH, tlačivá, nájom kancelárie a pod. odpočítavam si DPH na vstupe ,ale na výstupe nebude nič, pretože tu uplatním ten §15 čiže daň.povinnosť sa prenesie na nemeckého odberateľa. Takže v konečnom dôsledku budeme mať nadmerný odpočet. Je to ok?

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    janapill Pozri príspevok
    Ďakujem za odpoveď. A ešte sa chcem opýtať či je to v poriadku, ak nakupujeme nejaké veci tu na Slovensku ako PH, tlačivá, nájom kancelárie a pod. odpočítavam si DPH na vstupe ,ale na výstupe nebude nič, pretože tu uplatním ten §15 čiže daň.povinnosť sa prenesie na nemeckého odberateľa. Takže v konečnom dôsledku budeme mať nadmerný odpočet. Je to ok?
    Áno, je to ok, ak je dodavateľ platiteľom v SR a prijaté zdaniteľné plnenia využil na dodávku služby u ktorej sa prenáša daňová povinnosť na príjemcu zdaniteľného v inej krajine EU :

    § 49 (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je ...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.