Zavrieť

Porady

Samozdanienie - datum zadania oneskorenej faktúry do priznania DPH

Prosím vás o radu. V júli mi bola doručená faktúra za tovar od plátcu z EU.
Vykonám "samozdanenie" - v tom problém nevidím. Lenže nakoľko bol tovar dodaný v apríli, na faktúre je dátum vystavenia 1/7/2011 a dátum dodania 14/4/2011. Daň na vstupe uplatním v 07/2011. Daň na výstupe som povinná dať do priznania za 04/2011 formou dodatočného priznania?
Ďakujem Vám všetkým za rady.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    dod.DP DPH máj:
    § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

    (1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

    a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
    b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

    (2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    m_chmurova Pozri príspevok
    Prosím vás o radu. V júli mi bola doručená faktúra za tovar od plátcu z EU.
    Vykonám "samozdanenie" - v tom problém nevidím. Lenže nakoľko bol tovar dodaný v apríli, na faktúre je dátum vystavenia 1/7/2011 a dátum dodania 14/4/2011. Daň na vstupe uplatním v 07/2011. Daň na výstupe som povinná dať do priznania za 04/2011 formou dodatočného priznania?
    Ďakujem Vám všetkým za rady.
    Dňom zdaniteľného plnenia, podľa § 20, ods. 1, písm. a, bol 15.5.2011 a daň na výstupe v riadkoch 07 a 08 mala byť vykázaná za mesiac 5/2011, alebo 2 Q 2011. Ak sa tak nestalo, asi treba podať dodatočné priznanie, treba zvážiť riziko nepodania, aj sankcií. Doklad z apríla síce nebol, ale faktúra jasne preukazuje, že tovar bol dodaný 14.4.2011 a faktúra odoslaná 1.7.2011. Odpočet mohol byť uplatnený na riadku 21 podľa § 51, ods. 1, písm. c a § 52, ods. 1 aj za jún, resp. 2 Q. Ale nič sa nestane, ak bude za júl.

    m_chmurova je offline (nepripojený) m_chmurova

    m_chmurova
    Ďakujem, citáciu zákona som si našla. Mám problém s tým, čo to znamená pre mňa v praxi.

    Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

    Mila123
    m_chmurova Pozri príspevok
    V apríli som nemala žiaden doklad.
    teda, asi aj zahraničný dodávateľ vás nahlásil asi až za 7/2011, resp. zahlási.... a pokiaľ viem vstup aj výstup pri samozdanení má byť v tom istom zdaň. obd., ten istý deň.....možno sa mýlim...ak si neviem rady, volám na info číslo drsr....do BB a tam sú ľudia, kt. radi poradia, tak skús.....

    delfy11 je offline (nepripojený) delfy11

    delfy11
    Obdržala som faktúrz z čr, za školenie uskutočnnené v čr, faktúra mi došla aj s DPH, pri objednávke za školenie nebolo uvedené, že sme platitelmi DPH, a na fatkúre to nie je ani uvedené, ako mám teraz postupovat pri účtovaní
    Naposledy upravil delfy11 : 25.07.11 at 08:04

    Samozdanienie - datum zadania oneskorenej faktúry do priznania DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.