Zavrieť

Porady

provízia zo zahraničia

Ahojte poraďaci,

chcela by som sa spýtať ohľadom provízie. Mám klientku SZČO, ktorá má uzatvorenú zmluvu o spolupráci so švajčiarskou spoločnosťou TOUREX sídliacou v Arabských emirátoch. V mesiaci november jej spoločnosť vyplatila na účet províziu v EUR . Tieto provízie sa vyplácajú vždy, ak reprezentant získa ďalšieho partnera pre spoluprácu. Vie mi niekto poradiť či sa výplata týchto provízii nejakým spôsobom dotýka DPH ( klientka je kvartálny platca)? Ak nie, treba niekde v priznaní DPH túto províziu uviesť ako prijaté plnenie oslobodené od DPH?

Vopred všetkým ďakujem.

Atrey
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Viera je offline (nepripojený) Viera

    Viera
    Aj ja mám niečo podobné. Zahraničný výrobca tovaru z EÚ nám sľúbil províziu za určitý počet predaných kusov tovaru. Tovar nenakupujeme priamo od neho, ale od distribútora na Slovensku. Výrobca z tohoto dôvodu nechce vystavovať dobropis. Limit sme splnili a mali by sme vystaviť faktúru priamo na výrobcu z EÚ ešte do účtovného obdobia roku 2005. Výrobca je registrovaný v EÚ ako plátca DPH.
    Problémom však je, kam zaradiť tento druh služby z pohľadu DPH.
    Mali by sme túto províziu faktúrovať s DPH alebo bez DPH ?

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Atrey
    Ahojte poraďaci,

    chcela by som sa spýtať ohľadom provízie. Mám klientku SZČO, ktorá má uzatvorenú zmluvu o spolupráci so švajčiarskou spoločnosťou TOUREX sídliacou v Arabských emirátoch. V mesiaci november jej spoločnosť vyplatila na účet províziu v EUR . Tieto provízie sa vyplácajú vždy, ak reprezentant získa ďalšieho partnera pre spoluprácu. Vie mi niekto poradiť či sa výplata týchto provízii nejakým spôsobom dotýka DPH ( klientka je kvartálny platca)? Ak nie, treba niekde v priznaní DPH túto províziu uviesť ako prijaté plnenie oslobodené od DPH?

    Vopred všetkým ďakujem.

    Atrey
    Skúste pozrieť § 15 ods. 8, či sa niektorá z vymenovaných služieb nehodí na vašu. Ak ano potom máte dodanie v tuzemsku a to podlieha dani u nás.

    Atrey je offline (nepripojený) Atrey

    Atrey
    Pre môj prípad pravdepodobne platí § 15 ods. 8 písmeno c. Potom sa základ dane uvedie do riadku r. 09 a daň do r. 15 daňového priznania DPH?

    Viera je offline (nepripojený) Viera

    Viera
    Provízia za predaj ( bonus ) nie je v § 15 uvedená. Tak mi to vychádza, že tam budem musieť použiť podľa usmernenia DRSR základné pravidlo pre určenie miesta dodania služby a zdaniť to v tuzemsku. Alebo sa mýlim ?

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Atrey
    chcela by som sa spýtať ohľadom provízie. Mám klientku SZČO, ktorá má uzatvorenú zmluvu o spolupráci so švajčiarskou spoločnosťou TOUREX sídliacou v Arabských emirátoch. V mesiaci november jej spoločnosť vyplatila na účet províziu v EUR .
    Je potrebné doplniť otázku, čo je predmetom sprostredkovania, t.j. k čomu (akej dodávke) sa provízia vzťahuje.

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Viera
    Provízia za predaj ( bonus ) ...
    Mám za to, že tieto dva pojmy nemožno stotožňovať, resp. v praxi spravidla znamenajú dve rozdielne veci ... Vždy je potrebné podrobnejšie popísať predmet plnenia.

    Viera je offline (nepripojený) Viera

    Viera
    AVO
    Mám za to, že tieto dva pojmy nemožno stotožňovať, resp. v praxi spravidla znamenajú dve rozdielne veci ... Vždy je potrebné podrobnejšie popísať predmet plnenia.
    Tak teda podrobnejšie... Je to dodatočné zníženie našej nákupnej ceny určitého druhu tovaru. Toto zníženie nám však neposkytuje náš dodávateľ, od ktorého sme tovar kúpili, ( to by sa dalo vyriešiť jednoducho dobropisom),
    ale priamo výrobca daného tovaru z EÚ. On samozrejme nemôže vystaviť dobropis, lebo sme od neho priamo nič nekúpili. Teda to chce riešiť tak, že dohodnutú sumu vyfaktúrujeme priamo na výrobcu vo forme provízie.
    Mám takúto "províziu" v tomto prípade faktúrovať s DPH alebo bez ?

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Viera
    Teda to chce riešiť tak, že dohodnutú sumu vyfaktúrujeme priamo na výrobcu vo forme provízie.
    Mám takúto "províziu" v tomto prípade faktúrovať s DPH alebo bez ?
    Upravujem tento príspevok, nakoľko moja odpoveď bola ovplyvnená navodením situácie, ktorá však nevyplýva z obchodného vzťahu. Mám za to, že sám sebe sprostredkovať nadobudnutie tovaru je prinajmenšom neštandardné ... A nakoľko moja odpoveď smerovala k tejto aplikácii, ustupujem od svojho názoru.
    Naposledy upravil Jana Acsová : 23.01.06 at 06:57

    ivana184 je offline (nepripojený) ivana184

    ivana184
    Ahojte poraďaci,

    chcela by som sa spýtať ohľadom provízie. Mám firmu s.r.o., ktorá má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s českou spoločnosťou sídliacou v Čechách. V roku 2005 jej spoločnosť vyplatila províziu v CZK. Tieto provízie sa vyplácajú vždy, ak reprezentant získa ďalšieho partnera pre spoluprácu. Vie mi niekto poradiť či sa výplata týchto provízii nejakým spôsobom dotýka dph ( firma je kvartálny platca)? Ak nie, treba niekde v priznaní dph túto províziu uviesť ako prijaté plnenie oslobodené od DPH?

    Súri nám to, pretože bola nám avizovaná v najbližšom období daňová kontrola, a chceme to dať do poriadku,buď opraviť, čo sa ešte opraviť dá, resp. zdôvodniť, samozrejme v náš prospech, tak prosím poraďte. A čo je na tom najkrajšie, že provízia je celkom slušná a daň z nej už ani nehovorím.


    Vopred všetkým ďakujem.

    DELI je offline (nepripojený) DELI

    DELI
    Ja som mala tiež podobný prípad, keď sme fakturovali províziu do nemecka.
    Kupili sme tovar od nemeckého dodávatela, tento sme predali slovenskej firme a vyfakturovali sme proviziu do nemecka. Tak to bolo dohodnuté.

    Volala som na DU, ale tam mi nevedeli povedať podla akého § to má byť oslobodené alebo nemá...

    Tak som potom nasla § 16 odst. (6) Miestom dodania pri službe, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, je to isté miesto ako miesto dodania tovaru, nadobudnutia tovaru a dodania služby, ktoré sú sprostredkované, okrem sprostredkovania služieb podľa § 15 ods. 7 a 8 a sprostredkovania služieb podľa odsekov 4 a 5. Ak sprostredkovateľ sprostredkuje tovar alebo službu pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, v ktorom je miesto dodania alebo nadobudnutia sprostredkovaného tovaru alebo služby, je miestom dodania sprostredkovateľskej služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu sprostredkovateľ službu dodal.

    Tak som to ani nedala do DPH lebo neviem do akého riadku by to malo isť.

    Už ste mali niekto takýto prípad ? A do akého riadku v DPH ste to dali ?....

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.