Zavrieť

Porady

alfa

V alfe mám odpisovať lising mesačne platím:13592,70 no a ja ne viem ako mám tie peniaze rozčleniť: na poistenie,úrok (DPH si dám na konci roka)
Mám tu čiastku davať do neodpočitatelných výdavkov (13592,70) a na konci roka poistenie +úrok dať do réžie (mám na mysly odpočítať )
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    sklenkova je offline (nepripojený) sklenkova

    sklenkova
    lenže môj problém je,že z účtu mi odíde suma:13592,70 no a ja to neviem do tej alfy zapísať(odpisy,záväzky,DPH-viem že sa píšu na konci roka)Mám to dávať do majetku,os.spotreby? ale ako to rozpíšem na konci roka v tom ročnom zúčtovaní?

    otázka je offline (nepripojený) otázka

    účtovníčka otázka
    odpisy až na konci roka ID, tú splátku rozúčtovať mesačne /ako sa zaplatí podľa Vz Ú/, poistenie+Dph=réžia a zostatok splátky=VNOD, podľa odpisového plánu.

    sklenkova je offline (nepripojený) sklenkova

    sklenkova
    ja som hlúpa takže to napíšem úplne ,nejde o odpisy
    1. zvýš.spl.zapl. 266000, DPH 42470,60-má isť do réžie-48 mesiacov ako odpis
    2.za uz.zmluvy. 4522,00 DPH 722,00 -réžia?-toto rozpisovať 48 mes.ako odpis
    3,splatka 13592,70 istina 7172,40 úrok 3137,40 DPH 1958,90 HP 1324,00
    no a toto neviem rozpisovať-proste mi to nejde dám si v banke výdaj a ako to mám zaradiť ked to treba rozpísať, ešte som s programom nerobila

    otázka je offline (nepripojený) otázka

    účtovníčka otázka
    V Dokumentoch je od Maríny pripnutá výborná tabuľka. Treba do nej dosadiť svoje hodnoty. Je v nej aj účtovanie v peňaž.denníku, odpisy. Do denníka podľa líz.splátkového kalendára podosádzať svoje sumy. Keď je už konkrétna uhradená splátka podľa VzÚ, napr. celková suma 9267, tak do jedného riadku PD,banka-výdaj-réžia=2641,37=poistenie+DPH. Druhý riadok, banka-výdaj-iný NZD=6625,63, to je zostatok splátky, ja mám lizing bez úrokov. Ten VNZD je vlastne to na konci roka ID do odpisov. Treba si podosádzať do tej tabuľky, tá nepustí.

    sklenkova je offline (nepripojený) sklenkova

    sklenkova
    Neviem to nájsť,ale napr,z účtu platím 13592,70-dám to akomajetok?
    ID to rozúčtujem na úrok a h. poist.? ja to vôbec neviem v tej alfe zapísať,prosím poraĎte mi

    sklenkova je offline (nepripojený) sklenkova

    sklenkova
    nepomôžete mi nikto,ja nemám problém s OC... ale jednoducho tu splátku neviem rozpísať v programe

    otázka je offline (nepripojený) otázka

    účtovníčka otázka
    Tabuľka je v Dokumentoch a tlačivách-Tabuľky-leasing v JU. Ta samotná mesačná splátka nejde na ID, ale ako výdaj z banky. Bez tabuľky sa nepohnete.

    sklenkova je offline (nepripojený) sklenkova

    sklenkova
    ja to mám ro zúčtované:dávam to ako výdaj z banky =majetok a rozčleňuje sa to až v uzávierkových operáciach tj:prenájom,HP,...alebo ako tú jednu splatku rozkladáte na viac položiek?
    Asi sa stále nerozumie ,ja mám na mysli 1splátku ako sa rozúčtuva- každy mesiac-nie výpočet,ale popis

    ZuzanaA je offline (nepripojený) ZuzanaA

    ZuzanaA
    sklenkova
    ja to mám ro zúčtované:dávam to ako výdaj z banky =majetok a rozčleňuje sa to až v uzávierkových operáciach tj:prenájom,HP,...alebo ako tú jednu splatku rozkladáte na viac položiek?
    Asi sa stále nerozumie ,ja mám na mysli 1splátku ako sa rozúčtuva- každy mesiac-nie výpočet,ale popis
    Celkom nerozumiem tomu účtovaniu výdaju z banky ako majetok??

    Keďže píšeš, že sumy sú ti jasné, len nevieš polopate ako to zapísať? Teda musiš to urobiť dvoma zápismi do denníka. Dáš normálne výdavok z Banky, prvý kráť zaúčtuješ sumu do prev. réžie a druhý zápis dáš tiež ako výdavok a zaúčtuješ sumu do VNZD. Chápeš?

    otázka je offline (nepripojený) otázka

    účtovníčka otázka
    Asi sa naozaj nerozumieme, možno sa mýlim a preto uvítam aj ostatné názory. Splátka sa skladá z časti OZD a NZD. OZD dám do réžie každý mesiac a NZD ako VNZD. Tieto VNZD sa podľa výpočtov stanú odpismi/VOZD na konci každého roka/=odpisy

    Lenuška je offline (nepripojený) Lenuška

    Lenuška
    sklenkova
    lenže môj problém je,že z účtu mi odíde suma:13592,70 no a ja to neviem do tej alfy zapísať(odpisy,záväzky,DPH-viem že sa píšu na konci roka)Mám to dávať do majetku,os.spotreby? ale ako to rozpíšem na konci roka v tom ročnom zúčtovaní?
    NEviem či Ti to pomôže, ale ja som si dala všetky výdajky NZD.
    Na konci roka si spravím tabuľku:
    KARTA DM Prevádzková réžia Celkom
    Odpisy fin.úrok povinn. havar. DPH
    2004
    2005
    2006
    2007

    DoplŇ si čísla , a na základe tejto tabuľky zaúčtujem výdaj ako
    OZD na konci roka.

    slnko je offline (nepripojený) slnko

    slnko
    sklenkova
    lenže môj problém je,že z účtu mi odíde suma:13592,70 no a ja to neviem do tej alfy zapísať(odpisy,záväzky,DPH-viem že sa píšu na konci roka)Mám to dávať do majetku,os.spotreby? ale ako to rozpíšem na konci roka v tom ročnom zúčtovaní?
    ja by som to účtovala takto:
    výdaj z banky by som zapísala v PD dvoma zápismi (dvoma riadkami). V prvom riadku by som dala sumu istiny ako výdaj NZD
    v druhom riadku zvyšok sumy - úrok, poistné, DPH (ak ide o osob.voz.) ako výdaj OZD prevádzková réžia.
    Na konci roka by som zaúčtovala iba odpisy cez ID uzávierkové operácie.

    ormika je offline (nepripojený) ormika

    ormika
    slnko
    ja by som to účtovala takto:
    výdaj z banky by som zapísala v PD dvoma zápismi (dvoma riadkami). V prvom riadku by som dala sumu istiny ako výdaj NZD
    v druhom riadku zvyšok sumy - úrok, poistné, DPH (ak ide o osob.voz.) ako výdaj OZD prevádzková réžia.
    Na konci roka by som zaúčtovala iba odpisy cez ID uzávierkové operácie.
    Áno, takto to je správne, ja to práve teraz takto účtujem a pozerala som si to aj v poznámkach zo školenia.

    Lenuška je offline (nepripojený) Lenuška

    Lenuška
    Ale nie je to zle , keĎ to budem účtovať cez ID ako OZD až na konci roka?
    Zdá sa mi to jednoduchšie, keĎ pri nahadzovaní bank.výpisov nemusím tú sumu rozúčtovávať.
    Dík.

    ormika je offline (nepripojený) ormika

    ormika
    Môžeš to urobiť aj cez uzávierkové operácie na konca roka, ale ak podnikateľ sleduje mesačne náklady a výnosy, tak by si mu dávala nepravdivé údaje podľa účtovníctva. Lebo náklad mu zaúčtuješ jednou sumou na konci roka a to môže byť dosť veľká čiastka.

    Lenuška je offline (nepripojený) Lenuška

    Lenuška
    Je to pravda, ale keĎ podnikateľ prinesie doklady raz za rok
    tak si myslím, že je mu to jedno.
    Jasné, keby to bola firma, ktorá poctivo sleduje mesačne NaV tak jednozačne mesačné učtovanie.
    Díky....

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.