andy.z dostal ju do ruk v koncom septembra, takze ak k fakture prilozim korespondenciu kde dodavatel uzna ze fa neposlal, ale sluzby sa naplnili tak ju mozem dat do DPH , no a z toho vyplyva kedze v roku 2008 bola 19% a teraz je 20% ako sa napasujem do sum?
Ja nie som si istá, že ju môžeš dať do tohoto zdaňovacieho obdobia. V rr. 2008 a teraz boli, resp. sú rôzne znenia paragrafu 51
r. 2008
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
Podľa tohoto znenia by ju mohol uplatniť aj teraz.
Dnešné znenie hovorí, resp. píše
o.i.
-
Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo,
a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Ja by som sa asi rozhodla pre dodatočné.