ahojte poradaci,
idem prvykrat vystavit fakturu do zahranicia - do holandska. spolocnost ma pridelene VAT number, teda je platcom dph. fakturu som vystavila v nasom uctovnom systeme po slovensky a v exceli po anglicky. poslem im obidve.
v zmluve je napisane, ze dlznik je povinny nahradit nam naklady, ktore nam vznikly v suvislosti s pripravou financnych dokumentov a to urcenych zmluvou na pausalnu sumu 15.000 EUR a to formou pisomneho vyuctovania
Fakturu som vystavila na 15.000 EUR, DPH 0%, lebo by to tam mali zdanit oni..
postupovala som spravne??? prosim, je to dolezite
Zaroven to za december mam dat aj do suhrnneho vykazu? nikdy sme do zahranicia nic nefakturovali, tak ani SV sme nikdy nepodavali
velmi pekne vam dakujem, moc by ste mi pomohli