Zavrieť

Porady

Dobropisy v roku 2012

Prosím o radu. Jak se na Slovensku účtují správně dobropisy z hlediska DPH. V ČR pokud vystavím dobropis, tak do DPH mi vstupuje až tehdy, až ho dotyčný odběratel převezme čili v den, kdy mi potvrdí převzetí dobropisu. Jak je to na Slovensku? Někde jsem slyšela, že toto stejné platí na Slovensku od 1.1.2012. Děkuji moc za radu
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

    Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
    Je to len čiastočne tak, ak je to tuzemské plnenie, v období, kedy je doklad vyhotovený, pri nadobudnutí z iného členského štátu v období, keď obdrží doklad.

    § 25 ods 3 ZDPH
    (3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

    miska31 je offline (nepripojený) miska31

    miska31
    Dobrý deň. Vopred sa ospravedlňujem, ak sa nachádzam v zlej téme. Máme odberateľov, ktorý nám dlhujú peniaze za naše vystavené faktúry. Podali sme to teda právnikovi na riešenie. Dostala som FA od právnika: za prípravu a prevzatie zastupovania a podanie návrhu. Zaúčtovala som si to ako 518-157,56€, 343-31,51€/ 321-189,07€. Následne mi bol od právnika doručený dobropis s textom: dobropisujem Vám sumu vo výške 189,07€, ktorá predstavuje trovy právneho zastúpenia a bola odporcom poukázaná na môj účet. (čiže v podstate náš dlžník zaplatil za nás tie náklady právneho zastúpenia). Prosím Vás ako si to mám celé zaúčtovať? ĎAKUJEM

    miska31 je offline (nepripojený) miska31

    miska31
    Lenže dobropis od právnika je na celú sumu, bez vyčíslenej DPH. Nerozumiem tomu, prosím Vás o konkrétne zaúčtovanie. Tá FA je január, potrebujem robiť DPH. Ďakujem.

    miska31 je offline (nepripojený) miska31

    miska31
    Doklady sú 01/2012. Neviem prečo je dobropis bez dane. K dobropisu je priložené ešte oznámenie o započítaní: že titulom dobropisu eviduje právnik voči nám záväzok 189,07 a zároveň eviduje pohľadávku titulom faktúry, ktorú nám vystavil. celé ma to mätie.

    great.zv je offline (nepripojený) great.zv

    great.zv
    oznámenie o započítaní dbp a dfa.. to je v poriadku, ale nech Vám vystaví dbp k tej faktúre aj s DPH... skús zavolať
    potom zaúčtuješ: -518, -343/-321
    a úhrady cez ID a priložíš ten zápočet..

    miska31 je offline (nepripojený) miska31

    miska31
    Aké úhrady si zaúčtujem, keď dobropisom by som 321 vyrovnala? Nemalo to by náhodou tak, že mi sme mali odporcovi vystaviť faktúru za súdne trovy, ktoré nám vznikli preto, že nám neplatil faktúry. a potom by som vysporiadala dané faktúry cez 325, ako vyrovnanie nášho záväzku treťou osobou?

    tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

    tictac7
    miska31 Pozri príspevok
    Aké úhrady si zaúčtujem, keď dobropisom by som 321 vyrovnala? Dobropisom si 321 vyrovnáš, ale nevyrovnáš si saldo, budeš mať zaúčtovaný druhý "záväzok" mínusom - takže na to potrebuješ ten zápočet, aby si si ich mohla cez ID spárovať...Nemalo to by náhodou tak, že mi sme mali odporcovi vystaviť faktúru za súdne trovy, ktoré nám vznikli preto, že nám neplatil faktúry. a potom by som vysporiadala dané faktúry cez 325, ako vyrovnanie nášho záväzku treťou osobou? nie
    v texte

    great.zv je offline (nepripojený) great.zv

    great.zv
    áno vyrovnala... -321 / 321, zápočtom vyrovnáš záväzok 321 aj pohľadávku -321.. náklady: +/- =0..

    kevka je offline (nepripojený) kevka

    kevka
    pridávam sa k téme dobropisy v r. 2012
    ku § 25 sa viaže § 53 ZDPH
    § 53
    Oprava odpočítanej dane
    vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane, a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 3 (s účinnosťou od 1. januára 2013).

    (2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane, a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 4 (s účinnosťou od 1. januára 2013).

    Vycháza mi z toho, že pre odberateľa je rozhodujúci deň prijatia dbp.
    Mýlim sa?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.