veľmi pekne dakujem, ale ja som celkom začiatočník, ktorý účtuje s.r.o.-čku. Ja som na základe bločkov účtovala všetko na 501/321 aDPH 343/321. Na konci roka som prerátala spotrebu na základe techn.preukazu a vyšla mi nadspotreba za celý rok vyše 2000 l. Ako mám toto zaúčtovať aby to bolo v súlade zo zákonmi?
Potom mám další problém so zahraničnou DPH????
Konateľ sa teraz rozhodol o vratke zahran.DPH a ja som doteraz ju účtovala na nedaňovú 501AÚ. Viem že by mala býť v uzavierkovom na 378/648 ,ale neviem ako ju tam dostať ked momentálne je na nedanovej 501AU/335 a ZD je na 501100/335., lebo väčšinou tenkovanie bolo platob.kartou, čiže:platba pri tankovaní=
335/261
pri predpise =
501 daňový/335 a zároveň DPH zahr.
501nedaň/335
pri úhrade z BÚ =
261/221
a teraz ako mám dostať z 501 nedaň/335 na 378/648.? a či je to správne