Zavrieť

Porady

mám problém s penažným denníkom

Ahojte poraďáci.Mám dilemu.Dostala som účtovníctvo za rok 2010 spolu s výkazmi.Poprosila mi kamarátka či jej s tým nepomôžem,nahodiť celý rok 2011 do penažného denníka.Všetko som si potriedila podla dátumu,bločky,faktúry aj výpisy.Čo mám dať do riadku počiatočný stav?mám tam dať sumu z výkazu na riadku peniaze a ceniny?a potom zostatok na bu?A čo mám urobiť s pokladnou,tam mám inú sumu v knihe pokladnice?Mám oberon vedel by mi niekto poradiť?dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    szivics je offline (nepripojený) szivics

    žena v domácnosti a popri tom pomáham s účtovníctvom ...viac szivics
    Čo sa týka počiatočných stavov, tak sa prenášajú z minulého roka automaticky v každom softe. Oberom nepoznám, tak neviem poradiť lepšie.

    Skrátka ako počiatočný stav sa uvedie koncový stav - vo výkaze majetku a záväzkov - peniaze, ceniny = pokladňa

    Ten rozdiel v knihe pokladnice a pokladni ako myslíte?

    katarina.j je offline (nepripojený) katarina.j

    som len človek katarina.j
    Ak robiš učtovnictvo za r.2011 tak si prenes zostatky z predchadzajuceho obdobia (v kazdom učtovnom programe sa da nahodi začiatočný zostatok)-pokladnu/teda prijem v hotovosti si nahodis podla výkazu o majetku a záväzkov-peniaze a ceniny-pokladna(pozor na výkaze más začiatočný stav a konečný stav-tak ty vychádzas z konečneho stavu k 31.12.2010=to bude tvoj začiatočný stav k 1.1.2011)na tom istom výkaze máš aj stav BU alebo si to jednoducho nájdes hned na prvom tohtoročnom bankovom výpise-ako počiatočný stav k 1.1.2011.

    saxana 1 je offline (nepripojený) saxana 1

    saxana 1
    Ahojte,
    chcela som sa spýtať, ak robím jednoduché účtovníctvo prvý rok, musím tam nahodiť začiatočný stav nula, alebo môžem rovno účtovať?
    A keď som zaúčtovala napr. v peňažnom denníku úhradu faktúry od dodávateľa, následne som si ju zaevidovala do knihy záväzkov, ako mám túto faktúru označiť ako uhradenú?. Mne to ide iba keď zaevidujem najskôr faktúru do knihy záväzkov a potom ju účtujem. Opačne neviem ako to mám spraviť.
    Ďakujem za radu.

    veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

    veronikasad
    saxana 1 Pozri príspevok
    Ahojte,
    chcela som sa spýtať, ak robím jednoduché účtovníctvo prvý rok, musím tam nahodiť začiatočný stav nula, alebo môžem rovno účtovať?
    A keď som zaúčtovala napr. v peňažnom denníku úhradu faktúry od dodávateľa, následne som si ju zaevidovala do knihy záväzkov, ako mám túto faktúru označiť ako uhradenú?. Mne to ide iba keď zaevidujem najskôr faktúru do knihy záväzkov a potom ju účtujem. Opačne neviem ako to mám spraviť.
    Ďakujem za radu.
    V akom účtovnom SW robíš JU ? Robíš účto začínajúcemu podniktelovi, alebo podniká už viac rokov ?

    saxana 1 je offline (nepripojený) saxana 1

    saxana 1
    Účtovníctvo robím v Oberone. Je to pre začínajúceho podnikateľa. Začatie živnosti 1.1. 2012.

    Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

    Sarlotka
    saxana 1 Pozri príspevok
    Ahojte,
    chcela som sa spýtať, ak robím jednoduché účtovníctvo prvý rok, musím tam nahodiť začiatočný stav nula, alebo môžem rovno účtovať?
    A keď som zaúčtovala napr. v peňažnom denníku úhradu faktúry od dodávateľa, následne som si ju zaevidovala do knihy záväzkov, ako mám túto faktúru označiť ako uhradenú?. Mne to ide iba keď zaevidujem najskôr faktúru do knihy záväzkov a potom ju účtujem. Opačne neviem ako to mám spraviť.
    Ďakujem za radu.
    opačne to ani nejde, najskor musis zaevidovat doslu faktúru do knihy zavazkov a následne ju uhradis.. ak podnikatel nema na pokladni ziadnu hotovost , je mozne urobit vklad podnikatela na pokladnu...

    mám problém s penažným denníkom

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.