Dobry den,
chcela by som poprosit o radu - slovenska firma platca DPH v SR bude mat velku zakazku v CR pre platcu v CR. Kedze pojde o dodanie tovaru s montazou, pojde o prenos danovej povinnosti do CR. My budeme fakturovat bez DPH. Ale ak niektore sluzby si chceme zabezpecit inymi firmami (slovenskymi alebo ceskymi) a miestom dodania bude CR, tieto firmy nam budu fakturovat s ceskou DPH. A kedze pojde o dost vysoke ciastky, zvazujeme registraciu pre DPH v CR, kvoli odpoctom DPH. Moze mi niekto aspon v skratke popisat, ako sa podava priznanie v CR? Viem, ze cesku DPH budem uctovat na inu analytiku, ale ako bude prebiehat samotne podanie danoveho priznania do CR? Robi niekto taketo nieco v OMEGE? Ide mi aj o evidenciu k ceskej DPH - ci to zvladne program, alebo to budem musiet robit rucne, napr. v Excely.
Dakujem.