Zavrieť

Porady

DPH rébus na 1. kvartál

Práve som začal nahadzovať DPH za 1 kvartál a dostal som do ruky 2 rébusy, za ktoré by som trieľal:
1, faktúra vystavená 29.01. 2012 so splatnosťou 06.02. (vzhľadom na to, že ich schvaľujú poliaci, tak prišla 15.02 :-D) - dátum vzniku daňovej povinnosti 31.12.2011... - túto faktúru asi budem musieť zaevidovať bez odpočtu dph len do výdavkov ovplyvňujúci základ dane
2, poľská faktúra z 30.12.2011, ktorá prišla tiež okolo 15.02.... a tu mi už dochádza fantázia, čo s tým...
Vďaka za pomoc...
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    JA neviem, či ide o službu, alebo tovar.

    Tovar:
    1. Daňová povinnosť vzniká 15. dňom, teda 15.1.2012, nakoľko vo FA máte za deň dodania 31.12.2011.
    Nárok na odpočítanie vzniká, taktiež 15.1.2012, nakoľko Vám prišla 15.2. (v prípade mesačného platiteľa by prišla FA do dňa podania DP, teda do 25.2.2012). Vy ste Q, takže problém nemáte.

    PAr:
    Daňová povinnosť: 20/1/a, osoba povinná platiť daň: 69/6
    Odpočet: odpoveď Srska.

    2. detto.

    Služba:
    1. DP vzniká dňom dodania služby, t.j. 31.12.2011. Treba urobiť DDP DPH za 4.Q.
    - nárok na odpočítanie: 49/1, 49/2/b. 51/1/b- daň mám uvedenú v záznamoch.

    srska je offline (nepripojený) srska

    srska
    finsluzby Pozri príspevok
    Práve som začal nahadzovať DPH za 1 kvartál a dostal som do ruky 2 rébusy, za ktoré by som trieľal:
    1, faktúra vystavená 29.01. 2012 so splatnosťou 06.02. (vzhľadom na to, že ich schvaľujú poliaci, tak prišla 15.02 :-D) - dátum vzniku daňovej povinnosti 31.12.2011... - túto faktúru asi budem musieť zaevidovať bez odpočtu dph len do výdavkov ovplyvňujúci základ dane
    2, poľská faktúra z 30.12.2011, ktorá prišla tiež okolo 15.02.... a tu mi už dochádza fantázia, čo s tým...
    Vďaka za pomoc...
    rébus 2 - ak sa jedná o nadobudnutie tovaru v sk z pl tak potom platí:
    zo zákona 222/2004 § 51 - uplatnenie práva na odpočítanie dane
    (1)
    Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
    a) pri odpočítaní dane podľa§ 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa§ 71,
    b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa§ 70,
    c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
    d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

    (2)
    Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

    a § 49/2c: odpočítanie dane platiteľom
    (2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
    ........
    c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a
    Naposledy upravil srska : 02.04.12 at 00:16

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    saskia26 Pozri príspevok
    Ako mám uviezť DPH z faktúry, vystavená faktúra na 10 USD - 10 s DPH alebo bez DPH ?
    Tých 10 USD prepočítaš kurzom z dňa pred dodaním služby na Eurá a zapíšeš do riadku 11 priznania. Potom k tejto sume vypočítaš 20% a napíšeš do riadku 12 a máš po starostiach.

    Badko je offline (nepripojený) Badko

    Badko
    Chcela by som sa spýtať - došla mi fa z USA za web hosting - teda služba - je
    potrebné samozdaniť alebo ako s DPH

    dakujem

    finsluzby je offline (nepripojený) finsluzby

    finsluzby
    skúsim sa dopýtať ešte k tovarovej zahraničnej fakúre z ľubovoľného štátu, vystavenej v inej mene:
    -dátum zaplatenia je 15.2.2012
    -dátum dodania tovaru je 15.2.2012 (vlastný dovoz)
    -dátum vystavenia fakúry je 15.2.2012

    s akým dátumom je správne definované zdaniteľné plnenie? aký dátum kurzu sa použije na výpočet dph?

    ďakujem za odpoveď

    Badko je offline (nepripojený) Badko

    Badko
    Badko Pozri príspevok
    Chcela by som sa spýtať - došla mi fa z USA za web hosting - teda služba - je
    potrebné samozdaniť alebo ako s DPH

    dakujem
    Nikto neporadí

    great.zv je offline (nepripojený) great.zv

    great.zv
    Badko Pozri príspevok
    Nikto neporadí
    samozdanenie - členské štáty EÚ
    tovar z tretích štátov - cez colný úrad - clo,DPH
    emma01 Web hosting nie je dodanie tovaru, ale služba.

    emma01 je offline (nepripojený) emma01

    emma01
    Badko Pozri príspevok
    Nikto neporadí
    Podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH si osobou povinnou platiť daň.

    Badko je offline (nepripojený) Badko

    Badko
    emma01 Pozri príspevok
    Podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH si osobou povinnou platiť daň.
    Až teraz som sa dosstala k PC - to znamená, že samozdanenie
    Naposledy upravil Badko : 12.04.12 at 15:59

    saskia26 je offline (nepripojený) saskia26

    saskia26
    emma01 Pozri príspevok
    Podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH si osobou povinnou platiť daň.
    Ako mám uviezť DPH z faktúry, vystavená faktúra na 10 USD - 10 s DPH alebo bez DPH ?

    tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

    tictac7
    saskia26 Pozri príspevok
    Ako mám uviezť DPH z faktúry, vystavená faktúra na 10 USD - 10 s DPH alebo bez DPH ?
    ....nerozumiem. Pre Teba je to došlá alebo vyšlá faktúra? ...a veď ju máš pred sebou, tak hádam vidíš, čo tam je....

    saskia26 je offline (nepripojený) saskia26

    saskia26
    tictac7 Pozri príspevok
    ....nerozumiem. Pre Teba je to došlá alebo vyšlá faktúra? ...a veď ju máš pred sebou, tak hádam vidíš, čo tam je....
    pre mňa je to došlá faktúra, prijatie služby z USA.

    saskia26 je offline (nepripojený) saskia26

    saskia26
    a_je_to Pozri príspevok
    Tých 10 USD prepočítaš kurzom z dňa pred dodaním služby na Eurá a zapíšeš do riadku 11 priznania. Potom k tejto sume vypočítaš 20% a napíšeš do riadku 12 a máš po starostiach.
    ďakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.