Zavrieť

Porady

samozdanenie-tovar

Prosím o radu:
Fa z ČR za tovar, my sme platci, oni platci, fa je bez DPH v českých korunách.
dátum vystavenia: 16.4.2012
dátum uskutočnenia zd.pl.: 16.4.2012
my sme tovar dostali dobierkou 19.4.2012

Môžem to dať do DP za apríl a kurz na prepočet potom bude zo dňa 15.4.2012?

Alebo: Nie je mi jasný ten 15. deň kal.mesiaca nasledujúceho po kal.mesiaci kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru - tak do mája????? Daňová povinnosť 15.5. a kurz 14.5.??
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    jess Pozri príspevok
    Tak asi som nejako mimo.
    1/ Došlá faktúra z EU v CZK, vystavená napr. 17.4., tovar prišiel 18.4. . Dátum vzniku daňovej povinnosti bude teda aký ?

    2/ detto df vystavená 13.4., tovar prišiel 14.4. ?
    Obidva prípady sú rovnaké, dp vzniká dňom vyhotovenia faktúry.
    jess už som sa zľakla, že dlhé roky to robím zle

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    Luďka1904 Pozri príspevok
    Dobrý deň ako je to pri dodaní služby z ČR s dph? keď sú obe firmy platitelia dph
    pri dodaní služby musia byť obe strany platitelia, iná možnosť ani nie je v podnikateľskej oblasti.
    Ide o prenos DP, teda faktúra bude bez DPH, bude na nej odkaz o prenose DP a samozdaňuje platiteľ DPH registrovaný podľa §4, resp. iba dodaňuje, ak ide o registráciu podľa §7a).

    SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

    SilMar Group
    janamelis Pozri príspevok
    Ak je faktúra na dodanie tovaru vyhotovená po uskutočnení prepravy alebo odoslania tovaru do tuzemska, je potrebné pri určení vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 zákona o DPH vychádzať z toho, či je faktúra vyhotovená po 15. dni kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru alebo pred týmto 15. dňom. Ak bol tovar dovezený 27.4. 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru je 15.5. Faktúra je vyhotovená 5.3. teda daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry t.j. 5.3., keďže bola vyhotovená pred 15. májom.
    Celkom by som nesúhlasila, pretože pri nadobudnutí tovaru z iného ČŠ sa daňová povinnosť viaže na fyzický pohyb tovaru z jedného ČŠ do druhého. Ak faktúra bola vyhotovená skôr ako 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry, avšak za predpokladu, že tovar bol odoslaný alebo prepravený z iného ČŠ.
    Takto nás to cepovali na školení.

    Neviem... aké su to názory?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    avelka Pozri príspevok
    Prosím o radu:
    Fa z ČR za tovar, my sme platci, oni platci, fa je bez DPH v českých korunách.
    dátum vystavenia: 16.4.2012
    dátum uskutočnenia zd.pl.: 16.4.2012
    my sme tovar dostali dobierkou 19.4.2012

    Môžem to dať do DP za apríl a kurz na prepočet potom bude zo dňa 15.4.2012?
    áno

    Ala je offline (nepripojený) Ala

    Ala
    Podľa mňa toto je správne u daňovej povinnosť- t.j. 15. 5. Kurz do účtovníctva 15. 4.

    marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

    I am a man marjankaj
    Ala Pozri príspevok
    Podľa mňa toto je správne u daňovej povinnosť- t.j. 15. 5. Kurz do účtovníctva 15. 4.
    § 20
    Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

    (1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

    a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
    b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
    Faktúra bola vyhotovená pred 15.5.2012

    jess je offline (nepripojený) jess

    žienka jess
    Tak asi som nejako mimo.
    1/ Došlá faktúra z EU v CZK, vystavená napr. 17.4., tovar prišiel 18.4. . Dátum vzniku daňovej povinnosti bude teda aký ?

    2/ detto df vystavená 13.4., tovar prišiel 14.4. ?
    Naposledy upravil jess : 19.04.12 at 14:42

    adriana777 je offline (nepripojený) adriana777

    adriana777
    Dobrý deň, prosím vás ako je to pri nadobudnutí tovaru z CR - obaja platitelia, fa vystavená v Eur, tovar sme si sami doviezli 27.4., faktúra je vystavená 3.5 a zdanitelné plnenie na faktúre je 27.4.... Môže byť daňová povinnosť aj odpočet dane 3.5.2012 ?? A kedy do Intrastatu? Dala by som to za apríl, keď sa to skutočne doviezlo... Ďakujem za rady....

    SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

    SilMar Group
    Luďka1904 Pozri príspevok
    Dobrý deň ako je to pri dodaní služby z ČR s dph? keď sú obe firmy platitelia dph
    Apriori platí, čo napísala Kejka. Ale vždey je treba upresniť, o akú službu sa jedná, existujú výnimky ...

    JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

    JM1968
    adriana777 Pozri príspevok
    Dobrý deň, prosím vás ako je to pri nadobudnutí tovaru z CR - obaja platitelia, fa vystavená v Eur, tovar sme si sami doviezli 27.4., faktúra je vystavená 3.5 a zdanitelné plnenie na faktúre je 27.4.... Môže byť daňová povinnosť aj odpočet dane 3.5.2012 ?? A kedy do Intrastatu? Dala by som to za apríl, keď sa to skutočne doviezlo... Ďakujem za rady....
    No, ja mám presne opačný prípad, fa vystavená v EUR 30.5., tovar dodali 1.6., samozdaňujem 1.6., lebo odvtedy nakladám s tovarom ako vlastník, ty by si mala podľa mňa tiež v apríli, také je aj zdaniteľné plnenie na tvojej faktúre.

    janamelis je offline (nepripojený) janamelis

    janamelis
    adriana777 Pozri príspevok
    Dobrý deň, prosím vás ako je to pri nadobudnutí tovaru z CR - obaja platitelia, fa vystavená v Eur, tovar sme si sami doviezli 27.4., faktúra je vystavená 3.5 a zdanitelné plnenie na faktúre je 27.4.... Môže byť daňová povinnosť aj odpočet dane 3.5.2012 ?? A kedy do Intrastatu? Dala by som to za apríl, keď sa to skutočne doviezlo... Ďakujem za rady....
    Ak je faktúra na dodanie tovaru vyhotovená po uskutočnení prepravy alebo odoslania tovaru do tuzemska, je potrebné pri určení vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 zákona o DPH vychádzať z toho, či je faktúra vyhotovená po 15. dni kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru alebo pred týmto 15. dňom. Ak bol tovar dovezený 27.4. 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru je 15.5. Faktúra je vyhotovená 5.3. teda daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry t.j. 5.3., keďže bola vyhotovená pred 15. májom.

    mondes je offline (nepripojený) mondes

    mondes
    Dobrý večer, SZČO často cestuje do Poľska na nákup tovaru. Dodávateľ jej hneď vystaví faktúru, ktorá je bez DPH. Faktúra je v Eurách. Takže ja urobím samozdanenie. Ale na ktoré riadky to zapíšem? Ďakujem pekne.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.