koricka Pekný deň želám,
obraciam sa na Vás s prosbou o radu, ak platiteľ DPH zakúpil tovar od platcu DPH v ČR (má registrované aj IČ DPH pre SR), na fa je vyčíslená aj DPH...čiže to zaplatil aj s DPH má byť táto čiastka DPH na riadku 7 aj 8 v daňovom priznaní, alebo nie?
Môže si zároveň túto čiastku vykázať aj na r. 21?
už som z toho hľadania zúfalá, a pravdupovediac, zákon mi nič "nehovorí"
Vopreď ďakujem za radu
Ak sa nemýlim, v prvom rade musíš vedieť pod akým IČ DPH dodávateľ fakturoval. Ak pod českým, faktúra by mala byť bez DPH, a ty robíš samozdanenie. Ak pod slovenkým, faktúra je správne s vyčíslenou DPH.