Zavrieť

Porady

Vratenie preplatku DPH

Poprosim ako by ste riesili nasledovne:
za 1.Q.2011 firma zaplatila o 1530,22 € viac na DPH, v druhom Q.2011 zaplatili o 266,10€ zase menej.
Celkovo maju u DU prelatok 1.264,12€ ako je to mozne dostat spät, aj vzhladom uplynulemu casu, neviem ako to robili, ja som prevzala doklady a pri zostavovani DP za 2011 a uzavierke som na tento problem narazila.
Da sa to zapocitat alebo poziadat o vratenie?
Usporiadat
IvoM IvoM

IvoM je offline (nepripojený) IvoM

Najlepšie v tomto prípade urobíš keď pôjdeš na DÚ a zistíš ako majú evidované platby DPH a dohodneš sa s nimi ako to vyriešiť. Určite to nemôžeš len tak započítať, požiadať o vrátenie preplatku za 1.Q.2011 môžeš.
0 0
Mona Lisa Mona Lisa

Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

IvoM Pozri príspevok
Najlepšie v tomto prípade urobíš keď pôjdeš na DÚ a zistíš ako majú evidované platby DPH a dohodneš sa s nimi ako to vyriešiť. Určite to nemôžeš len tak započítať, požiadať o vrátenie preplatku za 1.Q.2011 môžeš.
A nie je to obmedzené časovo?
0 0
tictac7 tictac7

tictac7 je offline (nepripojený) tictac7

Mona Lisa Pozri príspevok
A nie je to obmedzené časovo?
...ako časovo obmedzené? Ak je rozdiel medzi podaným DP a odvedenou platbou - žiadne časové obmedzenie neplatí ...iba ak máš na mysli, že si prišla na to, že firma mala možnosť za 1.štvrťrok 2011 si uplatniť vyššiu daň na vstupe a túto si neuplatnila, tak už nemáš možnosť podať DDP.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

tictac7 Pozri príspevok
...ako časovo obmedzené? Ak je rozdiel medzi podaným DP a odvedenou platbou - žiadne časové obmedzenie neplatí ...iba ak máš na mysli, že si prišla na to, že firma mala možnosť za 1.štvrťrok 2011 si uplatniť vyššiu daň na vstupe a túto si neuplatnila, tak už nemáš možnosť podať DDP.
... a to už prečo ? Cituj, prosím ....
0 0
Mona Lisa Mona Lisa

Mona Lisa je offline (nepripojený) Mona Lisa

tictac7 Pozri príspevok
...ako časovo obmedzené? Ak je rozdiel medzi podaným DP a odvedenou platbou - žiadne časové obmedzenie neplatí ...iba ak máš na mysli, že si prišla na to, že firma mala možnosť za 1.štvrťrok 2011 si uplatniť vyššiu daň na vstupe a túto si neuplatnila, tak už nemáš možnosť podať DDP.
Ved ak sa pozriem na DP a do banky tak je tam jasne ze rozdiel, ze zaplatili viac ako mali. Takze kludne mozu povedat ze sa pomylili pri platbe? alebo v com je potom rozdiel , ved ked je ina suma pri platbe a ina na DP, tak je zrejme ze nastala niekde chyba. Nasla som ze faktury - OFA, pani co vystavuje sa pomylila v polozke tovaru, tak ju opravila, ale uctovnicke ako si pozabudla dat toto info , no a ona uctovala to aku mala fakturu /teda pôvodnu/ a teraz dosli nato, ze im nesedia sumy, ked chceli "akoze" pisat upomienky preco platili ciastocne faktury.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Ale toto je o dodatočnom priznnaní čo píšeš, že sa ináč učtovalo a ináč platilo. V prvom rade treba dať do poriadku učtovné doklady a potom to popárovať.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

Mona Lisa Pozri príspevok
Ved ak sa pozriem na DP a do banky tak je tam jasne ze rozdiel, ze zaplatili viac ako mali. Takze kludne mozu povedat ze sa pomylili pri platbe? alebo v com je potom rozdiel , ved ked je ina suma pri platbe a ina na DP, tak je zrejme ze nastala niekde chyba. Nasla som ze faktury - OFA, pani co vystavuje sa pomylila v polozke tovaru, tak ju opravila, ale uctovnicke ako si pozabudla dat toto info , no a ona uctovala to aku mala fakturu /teda pôvodnu/ a teraz dosli nato, ze im nesedia sumy, ked chceli "akoze" pisat upomienky preco platili ciastocne faktury.
Trochu dopletené ... Bola daň uhradená podľa podaného priznania, alebo nie ? Zdá sa, že áno, ale v priznaní je zahrnutá chybne vysoká faktúra. Ak bola opravená faktúra a účtovníčka o tom nevedela, tak nie je v poriadku ani fakturácia ani účtovanie a teda ani priznanie. Ak bola zle vypísaná faktúra a odberateľ ju nevrátil, tak sa musí vyhotoviť a zaúčtovať dobropis. Potom sa z účtovníctva urobí dodatočné priznanie. Keď ho daňový úrad dostane, mal by preplatok vrátiť, ak ho firma neodpočíta v ďalšom priznaní od svojej nasledujúcej daňovej povinnosti. Aspoň mi to tak podľa popisu pripadá.
0 0
Evulinta Evulinta

Evulinta je offline (nepripojený) Evulinta

Zdravim Vas vsetkych , potrebovala by som poradit: prvykrat mam preplatok na DPH za 1.Q roku 2012, dokedy to ma povinnost vratit danovy urad prosim Vas? do 31.8.2012? a tiez mi neni jasne, ze akym sposobom to posiela lebo nepamatam sa, ze by som niekde uvadzala cislo uctu alebo podobne, uz sa asi nemusi podavat ziadost o vratenie preplatku po novom nie? poradte mi prosim Vas dakujem pekne
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Preplatok alebo NO? To sú dva rozdielne pojmy.
0 0
Evulinta Evulinta

Evulinta je offline (nepripojený) Evulinta

NO dakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Evulinta Pozri príspevok
NO dakujem
Kuk § znenie Zákona:
§ 79
Nadmerný odpočet
(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaruvyrubenej colným úradom (s účinnosťou od 1. januára 2013).

2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak
a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.29b)

(3) Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

A k tomu číslu účtu, ten majú, veď ste z neho platili daň.
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Evulinta Pozri príspevok
Zdravim Vas vsetkych , potrebovala by som poradit: prvykrat mam preplatok na DPH za 1.Q roku 2012, dokedy to ma povinnost vratit danovy urad prosim Vas? do 31.8.2012? a tiez mi neni jasne, ze akym sposobom to posiela lebo nepamatam sa, ze by som niekde uvadzala cislo uctu alebo podobne, uz sa asi nemusi podavat ziadost o vratenie preplatku po novom nie? poradte mi prosim Vas dakujem pekne
a čo si mala druhykrat v 2.Q ?
0 0
Evulinta Evulinta

Evulinta je offline (nepripojený) Evulinta

dakujem, takze tak ako som pisala, no asi to bude na poslednu chvilu poslane he, no a ten ucet, to ma teda nenapadlo, ze ho vlastne maju, dakujem za mudre slova
0 0
mio001 mio001

mio001 je offline (nepripojený) mio001

Nechcem otvarat novy topic, je to vhodne do tejto temy.

Za II. Q 2012 mi mali vracat za DPH sice malicko ale zatial nevratili (dnes je 28.9.2012), ako je to prosim mozne?

II. Q sa skončil 06/2012 a podla vyssie popisaneho mali vracat do konca 07/2012

... ked sa mylim, prosím opravte ma.

Dakujem.
0 0
kn-alka kn-alka

kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

Jarka jméno mé :)
áno, mýliš sa. Ak si mal za 2Q nadmerný odpočet, musíš počkať do podania DPH za 3Q. Ak ti v 3Q vznikne znova odpočet, DÚ ti vráti odpočet za 2Q do 25.11.2012. Ak budeš mať v 3Q daňovú povinnosť, tak si ju ty sám v daňovom priznaní ukrátiš o sumu odpočtu za 2Q.
Neviem to zrozumiteľnejšie vysvetliť. Jedno je jasné, musíš počkať na výsledok DPH za 3Q/2012.
2 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Pokiaľ neoznačil splenie podmienok podľa §79 ods.2 zákona ....čo asi málokto označí, aj keď si je vedomý, že nikomu nič nieje dllžný.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
splnenie podmienok môže označiť len mesačný platieľ DPH. A takému sa to ani neoplatí, ak nemá NO pravidelne.
A vlastne ani ked ho má pravidelne, tak sa neoplatí - je to len o 30 dní dlhšie čakať.
2 0
popoka34 popoka34

popoka34 je offline (nepripojený) popoka34

Prosím Vás, vie mi niekto tlmočiť § 79 ods. 2 zákona o DPH? Za 9. mesiac mi totiž vzniká nadmerný odpočet, čo vyznačím do riadku 32, no neviem, či mám aj potvrdiť krížikom splnenie podmienok podľa spomínaného paragrafu. Už som pozerala zákon, no nejak sa z toho neviem vysomárikovať:-) Ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

popoka34 Pozri príspevok
Prosím Vás, vie mi niekto tlmočiť § 79 ods. 2 zákona o DPH? Za 9. mesiac mi totiž vzniká nadmerný odpočet, čo vyznačím do riadku 32, no neviem, či mám aj potvrdiť krížikom splnenie podmienok podľa spomínaného paragrafu. Už som pozerala zákon, no nejak sa z toho neviem vysomárikovať:-) Ďakujem
Jednoduché, ak firma splnila všetky body, označíš splnenie krížikom, čo na tom je nezrozumiteľné?

(2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak
a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.29b)

(3) Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.
0 0
MarcelkaT MarcelkaT

MarcelkaT je offline (nepripojený) MarcelkaT

kn-alka Pozri príspevok
áno, mýliš sa. Ak si mal za 2Q nadmerný odpočet, musíš počkať do podania DPH za 3Q. Ak ti v 3Q vznikne znova odpočet, DÚ ti vráti odpočet za 2Q do 25.11.2012. Ak budeš mať v 3Q daňovú povinnosť, tak si ju ty sám v daňovom priznaní ukrátiš o sumu odpočtu za 2Q.
Neviem to zrozumiteľnejšie vysvetliť. Jedno je jasné, musíš počkať na výsledok DPH za 3Q/2012.
V II.Q bol nadmerný odpočet a v III.Q je daňová povinnosť a zabudla som odpočítať preplatok a DP k DPH je už podané.Môžem si to upraviť vo IV.Q alebo ako ďalej postupovať?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať