tictac7 ak je firma platcom DPH na SK a firma v PL je tiež platcom DPH - fakturuje bez DPH a v PL je samozdanenie. SK firma podá po skončení štvrťroka do 20. nasledujúceho mesiaca SV. Na SV sa nikam neregistruje. Keď v budúcnosti firma nebude povinná podať SV, toto tiež nikam neoznamuje.
len musím myť vybavený elektronický prístup - SV sa podáva elektronicky.