Zavrieť

Porady

Faktúra pri registrácii za platiteľa DPH

Ahojte všetci! chcem poprosiť o radu. Neplatiteľ DPH sa registroval za platiteľa DPH dňa 19.09.2012 (je štvrťrčoným platiteľom)
Chcem podať daňové priznanie za 3 quartal.
Ako mám uviesť DPH vo výkaze za služby, ktoré fakturoval za september? mám rozdeliť faktúru od 01.09.-19.09. bez DPH a od 19.09.-30.09. s DPH alebo celý ten mesiac mám zdaniť?
S mesiacmi júl a august nemusím spraviť už nič?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    AK je od 19.9.2012 platiteľom, faktúry počnúc týmto dátumom dodania musíš zdaniť 20% dph.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    záleží od charakteru služby, od zmluvy, ako je v nej prípad registrácie ošetrený, od dohody s odberateľom, od možnosti deliť faktúru /vo väzbe na zmluvu/..............len tak v rýchlosti.

    Faktúra pri registrácii za platiteľa DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.