Ahojte všetci! chcem poprosiť o radu. Neplatiteľ DPH sa registroval za platiteľa DPH dňa 19.09.2012 (je štvrťrčoným platiteľom)
Chcem podať daňové priznanie za 3 quartal.
Ako mám uviesť DPH vo výkaze za služby, ktoré fakturoval za september? mám rozdeliť faktúru od 01.09.-19.09. bez DPH a od 19.09.-30.09. s DPH alebo celý ten mesiac mám zdaniť?
S mesiacmi júl a august nemusím spraviť už nič?