Zdravím Vás poraďáci, stala sa mi jedna taká vec. Do DPH som nezaúčtoval faktúru na vstupe (nakoľko konateľ mi ju nepredložil, čo sa bežne stáva). Avšak robota sa mi nakopila tak som bankový účet účtoval až v tomto období za III.kvartál. zistil som, že z účtu bola v 9. mesiaci uhradená faktúra vystavená v 8 mesiaci - dodávateľská faktúra. Bude veľký problém, ak túto fa presuniem do ďalšieho kvartálu? resp. to by bolo ok, avšak úhrada faktúry bude tým pádom skôr ako jej dátum vystavenia, nakoľko pracujem v omege bude musieť zadať dátum zd.plnenia 01.10.2012.
Alebo mám radšej podávať opravné DP ?
Ďakujem