Zavrieť

Porady

Účtovanie obratov cez terminál

Má niekto skúsenosti s účtovaním obratov cez terminál? Prevzala som účtovníctvo firmy, ktorá sa zaoberá reštauračnými službami. Zákazníci platia v hotovosti i kartami. Doteraz som to účtovala takto:
mes.uzávierka: 211/602 a 343/602
obraty cez term.na BU : 221/261
úhr.fa cez term na BU : 221/311
obraty cez term. odpočítané.z pokl: 261/211

V niektrorých príspevkoch som čítala, že od 1.1.12 by sa úhrady platobnou kartou mali účtovať na 315 a nie na 261. Neviem, či mám celý r.2012 prerobiť. Vie mi niekto poradiť?
Naposledy upravil eva0704 : 06.02.13 at 12:31
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Možno na výpise z banky tá platba je, ale očistená o poplatok. To sa stáva pri platbe cez "American Expres", vtedy príde aj ďalší výpis o týchto platbách.

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    Od 1.1.2012 platí doplnok v § 49, ods. 5 PÚP /to zelenô/ :
    (5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnejpokladnice,30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.
    Vyzerá, že ... by sa to malo zosúladiť s predpisom. Ale ... ak je toho veľa a sedí saldo 261, tak by som to už asi neprerábal. Pokutu ti za to nikto nedá. Ale od nového roku začni radšej na 315.

    eva0704 je offline (nepripojený) eva0704

    eva0704
    Ďakujem zavýstižnú odpoveď, takže keď si to zhrniem najčistejšie by bolo takétoúčtovanie, nakoľko cez terminál idú aj platby faktúr, to by som potom riešilaID:
    tržby: 211,343/600
    obraty: 221/315
    provízie: 568/221
    obraty odr.z pokl: 315/211
    úhrada fa cez ID 315/311
    Na konci mesiaca by som mala mať na 315 zostatok len iba vo výške platiebkartou na konci mesiaca, kt. mi na BU nabehnú až v nasledujúcom mesiaci. Potomsa mi to bude následne vyrovnávať. Dám na Teba a ten minulý rok už nechám tak,bolo by toho dosť opravovať a tento už začnem s týmto účtovaním. Myslím, že byto tak mohlo byť, či?

    eva0704 je offline (nepripojený) eva0704

    eva0704
    A ešte som sa chcela spýtať, čo s takýmto prípadom. Mám k faktúre priložený blok z terminálu (aj podpísaný) o úhrade tejto faktúry, ale ja som tento obrat nenašla ani v podrobnom výpise z terminálu (čo mi posiela banka) a ani na BV. Čo mám s týmto robiť? Mám túto faktúru viesť ako uhradenú? Ale ako potom zaúčtovať túto úhradu? Alebo mám tento doklad z terminálu ignorovať a viesť ju ako neuhradenú? Takisto sa mi už stalo, že som mala doklad z terminálu o úhrade kartou (za služby) a tiež tento obrat nikte nefiguroval (ani na BV ani na výpise). Stretli ste sa niekto s takýmto niečim?

    Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

    Ivenka
    Ešte je možné, že Ti neprešla transkacia...v banke to vedia zisť podrobne podľa pohybov resp.či to spravujú terminál. Stalo sa to aj mne.

    srska je offline (nepripojený) srska

    srska
    eva0704 Pozri príspevok
    A ešte som sa chcela spýtať, čo s takýmto prípadom. Mám k faktúre priložený blok z terminálu (aj podpísaný) o úhrade tejto faktúry, ale ja som tento obrat nenašla ani v podrobnom výpise z terminálu (čo mi posiela banka) a ani na BV. Čo mám s týmto robiť? Mám túto faktúru viesť ako uhradenú? Ale ako potom zaúčtovať túto úhradu? Alebo mám tento doklad z terminálu ignorovať a viesť ju ako neuhradenú? Takisto sa mi už stalo, že som mala doklad z terminálu o úhrade kartou (za služby) a tiež tento obrat nikte nefiguroval (ani na BV ani na výpise). Stretli ste sa niekto s takýmto niečim?
    stáva sa to na konci mesiaca - na bv nemusia figurovať platby napr. uhradené cez pos terminál 31.01.13 - tie budeš mať až vo výpise za 02/2013 ak je výpis z banky mesačný. ale ak máš dennú uzávierku pos terminálu z 31.01.13 necháš to na 315 . taba bežne robí + 1 deň niekedy aj +2 dni

    eva0704 je offline (nepripojený) eva0704

    eva0704
    Áno to mi je jasné, že platba kt. je na konci mesiaca sa na BV môže objaviť až v ďalšom mesiaci, ale toto bolo 8.1. (dá sa povedať, stred mesiaca). Takže neviem na koho sa obrátiť, či na banku, alebo? Lenže to dávam dokopy r. 2012, ja som totiž toto účtovníctvo prebrala po kolegyni v júli, takže to je rok staré, preto neviem, ako to riešiť.

    srska je offline (nepripojený) srska

    srska
    eva0704 Pozri príspevok
    Áno to mi je jasné, že platba kt. je na konci mesiaca sa na BV môže objaviť až v ďalšom mesiaci, ale toto bolo 8.1. (dá sa povedať, stred mesiaca). Takže neviem na koho sa obrátiť, či na banku, alebo? Lenže to dávam dokopy r. 2012, ja som totiž toto účtovníctvo prebrala po kolegyni v júli, takže to je rok staré, preto neviem, ako to riešiť.
    treba konzultovať s bankou.

    len ako príklad uvediem:
    platil som kartou za tovar do usa. platba (jej zaúčtovanie) bola 3x v taba sparacovávaná a 2x stornovaná bez môjho zásahu. vždy bol posunutý dátum zúčtovania bankou. pri konzultácii v banke mi bolo povedané, že ten dátum zúčtovania v banke súvisí s "odobrením" platby partnerom, ktorému som platil. preto tie posuny zúčtovania

    eva0704 je offline (nepripojený) eva0704

    eva0704
    Nie je táto platba očistená o poplatok, lebo na podrobnom výpise obratov, som nenašla ani číslo transakcie, ani číslo karty, ktorou bolo platené.

    mariab je offline (nepripojený) mariab

    mariab
    Ja sa chcem v tejto súvislosti spýtať, čo je správne: účtovanie mes. uzávierky alebo účtovať denné tržby? Asi si vyrábam prácu navyše, totiž účtujem tržbu z dennej pásky. Ako som začala viesť pred rokom účtovníctvo pre potraviny, robím to takto.

    tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

    tibor1000
    Zdravim,chcem sa prosim opytat na platbu plat.kartou-ked firma uhradza dodavatelsku fakturu platobnou kartou tak uctujem 379/221 alebo 321/221? pri 379 by som to musel cez ID preuctovat 321/379,a potom bez banku uhradit 379/221 neviem ktory sposob je vlastne spravny? dakujem vopred za pomoc

    tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

    tibor1000
    tibor1000 Pozri príspevok
    Zdravim,chcem sa prosim opytat na platbu plat.kartou-ked firma uhradza dodavatelsku fakturu platobnou kartou tak uctujem 379/221 alebo 321/221? pri 379 by som to musel cez ID preuctovat 321/379,a potom bez banku uhradit 379/221 neviem ktory sposob je vlastne spravny? dakujem vopred za pomoc
    posúvam prosím..

    eva0704 je offline (nepripojený) eva0704

    eva0704
    Správne je jedno i druhé, ale ako píšeš, vyrábaš si prácu navyše. Ja účtujem len mesačné uzávierky, veď to je vlastne súčet denných uzávierok za mesiac.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.