Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť, uctujeme material sp. A, na konci roka dávam podla sumy prijemiek v sklade do uctovnictva zapis : 112xx/111xx. A podla sumy výdajok dám 501xx/112xx. Ale zistila som teraz ze asi to nerobím správne nakolko sme servisom a cast materialu je na zákazkach ktoré si zákazníci ešte neprevzali a tak by som mala o sklad nevydanych oprav asi 501 znizit. Doteraz som si myslela, ze vydajku vygeneruje az pri prevzatí zakazky zakaznikom, ale po konzultacii so skladnikom, mi bolo ozrejmene, ze vygeneruje ale zo skladu nevydanych oprav. Takze neviem, co teraz, asi by som mala opravit predosle roky o zostatky tych skladov, alebo sa to da opravit v tomto roku?
Prosim surne. Dakujem