Steven111
Ahojte, ja by som do zahrnul do februára, lebo rozhodujúci je dátum dodania služby.
A ja by som to zahrnula podľa zákonných možností a to je február, alebo marec, nakoľko faktúru daňový subjekt obdržal do termínu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, kedy vznikla daňová povinnosť.
Nie je to o tom, kedy by to kto zahrnul, lebo by to tak zahrnul ... ale o tom, kedy to je možné v zmysle zákona zahrnúť. A je to možné v dvoch zdaňovacích obdobiach. Daňový subjekt má možnosť voľby a stále to bude správne a teda v zmysle ZDPH. Túto možnosť má a je to na ňom, ako to využije (napríklad vzhľadom k predpokladanému výslednému vzťahu k ŠR za aktuálne zdaňovacie obdobie).