Prosím poradíte, v ktorom zdaňovacom období vzniká povinnosť odviesť DPH v nasledovnom príklade? Nie sme platiteľmi DPH a objednali sme si servis a údržbu softvéru od americkej spoločnosti na prvý polrok 2013 (t.j. od 1.1.2013 do do 30.6.2013) a faktúra nám prišla s dátumom vystavenia 20.mája 2013? Môžeme odviesť DPH z tejto prijatej sumy za zdaňovacie obdobie máj 2013?
Otázkou je hlavne, či sa na takéto dodanie môžem pozerať ako na opakované dodanie služby a teda vzniká mi daňová povinnosť NAJNESKOR 30.6.2013 (posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje (t.j. môže byť aj v máji) alebo sa na uvedené dodanie pozerám ako na jednorázovú službu (aj keď sa poskytuje počas celého polroka) a termín dodania je teda 30.6.2013 (keď je dodanie služby ukončené, resp. keď sa služba kompletne poskytne).
Ďakujem veľmi pekne!