Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Som platca podla par.7a - Kedy podavam danove priznanie - iba v mesiacoch kedy mam fakturu za sluzbu z CR alebo kvartalne alebo kazdy mesiac resp. kvartal t.j. aj nulove priznania ?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
felixhAle ja som neposkytol sluzbu ale prijal z ČR - suhrnny vykaz - nie Danove priznanie ???
draikZadanie nebolo úplne jasné....V danom prípade postupuje podľa §78 ods. 3 zákona o DPH, ak miestom dodania služby bolo podľa zákona tuzemsko:
3) Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4. (Ods. 4 sa Vás netýka, ide o nadobudnutie nových motorových vozidiel)
To, či išlo o dodanie služby v tuzemsku, zo zadania nie je jasné. Ak by boli pochybnosti, podrobnosti nájdete v §15 a násl. zákona o DPH.
Som platca podla par.7a - Kedy podavam danove priznanie ???