Zavrieť

Porady

Poukážkovy barter

Milí poradaci, potrebuje radu ohľadne poukazkoveho bartra = za sluzbu neplatime priamo nasim tovarom ale vystavujeme poukazky na ktore si mozu partneri prist vyzdvihnut tovar do nasich predajni.
Napr. Spolocnost nam poskytne reklamny priestor, za ktory zaplatime poukazkami na nas tovar. Dana spolocnost moze tieto poukazky vycerpat sama pripadne ich poskytnut inemu obchodnemu partnerovi. Kazda poukazka ma lehotu splatnosti do kedy treba poukazky vycerpat a vyzdvihnut tovar. Niekedy je vsak tato platnost jeden rok a nie vzdy je zarucene ze vsetky poukazky budu naozaj vymenene za tovar.
Z uvedeneho vyplyvaju nasledovne otazky:
1. Mozme vystavovat fakturu na poukazky ak v skutocnosti predavame iny tovar
2. Su tieto poukazky cenina a tym padom sa tam neuplatnuje Dph a teda nie je mozne urobit vzajomny zapocet faktur.
3. Kedze tovar zo skladu odpisujeme na zaklade vystavenej faktury, tym padom nemozme tovar vyskladnit z registracnej pokladne na predajni = drzitel poukazky nedostane k tovaru doklad o kupe a nema sa ani moznost preukazat v pripade reklamacie.
4. Kedze tovar nie je odpisovany cez registracnu pokladnu, tak v pripade ze drzitel poukazky sa rozhodne kupit tovar vo vyssej hodnote ako je hodnota poukazky, nevieme tento doplatok vhodnym sposobom zaevidovat do prijmov.
5. Docital to niekto az sem? blahozelame.
Tak dalsia a posledna otazka znie, robi niekto s takýmito poukazkami alebo vie nam poradit nejaku inu firmu, ktora na podobnej baze funguje? Alebo pozna niekto uplne iny sposob ako na to??????
Naposledy upravil Dadenka : 14.03.06 at 14:59
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    sta je offline (nepripojený) sta

    sta
    Ahojte, viete mi prosím niekto pomôcť? V živote som neúčtovala BARTER

    Mám klienta, ktorý poskytuje služby. Reklamná spoločnosť mu prenajala bilboardy s jeho plagátmi na obdobie jeden mesiac. Čakala som, že sa na to vystaví normálna faktúra, tá sa zaplatí a hotovo. No klient prišiel s tým, že si dal vyrobiť „darčekové poukážky“ v hodnote 1.000, 3.000, 5.000 na svoje služby. Tieto dal reklamnej spoločnosti a tým je to vybavené. Čiže namiesto aby si medzi sebou vymenili peniaze, vymenia si služby.

    Klient je spokojný, ale ja nemám ani tušenia ako to zaúčtovať.

    sta je offline (nepripojený) sta

    sta
    sta
    Ahojte, viete mi prosím niekto pomôcť? V živote som neúčtovala BARTER

    Mám klienta, ktorý poskytuje služby. Reklamná spoločnosť mu prenajala bilboardy s jeho plagátmi na obdobie jeden mesiac. Čakala som, že sa na to vystaví normálna faktúra, tá sa zaplatí a hotovo. No klient prišiel s tým, že si dal vyrobiť „darčekové poukážky“ v hodnote 1.000, 3.000, 5.000 na svoje služby. Tieto dal reklamnej spoločnosti a tým je to vybavené. Čiže namiesto aby si medzi sebou vymenili peniaze, vymenia si služby.

    Klient je spokojný, ale ja nemám ani tušenia ako to zaúčtovať.
    Prosím nemáte s tým nikto skúsenosť?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    sta
    Ahojte, viete mi prosím niekto pomôcť? V živote som neúčtovala BARTER

    Mám klienta, ktorý poskytuje služby. Reklamná spoločnosť mu prenajala bilboardy s jeho plagátmi na obdobie jeden mesiac. Čakala som, že sa na to vystaví normálna faktúra, tá sa zaplatí a hotovo. No klient prišiel s tým, že si dal vyrobiť „darčekové poukážky“ v hodnote 1.000, 3.000, 5.000 na svoje služby. Tieto dal reklamnej spoločnosti a tým je to vybavené. Čiže namiesto aby si medzi sebou vymenili peniaze, vymenia si služby.

    Klient je spokojný, ale ja nemám ani tušenia ako to zaúčtovať.
    Obaja musia vystaviť vlastné faktúry v súlade s dátumom dodania služieb. S dátumom prevzatia poukážok tiež podpísať dohodu o vzájomnom zápočte. Obe faktúry budú vyrované interným dokladom.

    sta je offline (nepripojený) sta

    sta
    KEJKA
    Obaja musia vystaviť vlastné faktúry v súlade s dátumom dodania služieb. S dátumom prevzatia poukážok tiež podpísať dohodu o vzájomnom zápočte. Obe faktúry budú vyrované interným dokladom.
    Takže vždy keď niekto použije poukážku na služby, klient na to vystaví faktúru?

    Alebo vystaví faktúru teraz na celú sumu? A bude sa to účtovať normálne 311/602, 343 ako 385/602? A postupne započítavať?
    A keď niekto použije poukážku tak sa to zaúčtuje ako príjem cez registračnú pokladňu: 211/343,385

    Ten prenájom bilboardov stál okolo 400 tis. Sk, takže sa to bude započítavať asi pekne dlho
    Darčekové poukážky si dáva tlačiť postupne, môžem to normálne účtovať na 518 AE?
    Naposledy upravil sta : 03.01.07 at 10:44

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    pekný problém... pekná otázka....
    sta
    Takže vždy keď niekto použije poukážku na služby, klient na to vystaví faktúru?

    Alebo vystaví faktúru teraz na celú sumu? A bude sa to účtovať normálne 311/602, 343 ako 385/602? A postupne započítavať?
    A keď niekto použije poukážku tak sa to zaúčtuje ako príjem cez registračnú pokladňu: 211/343,385

    Ten prenájom bilboardov stál okolo 400 tis. Sk, takže sa to bude započítavať asi pekne dlho
    Darčekové poukážky si dáva tlačiť postupne, môžem to normálne účtovať na 518 AE?
    a ešte z pôvodnej otázky.....
    1. Mozme vystavovat fakturu na poukazky ak v skutocnosti predavame iny tovar NIE
    2. Su tieto poukazky cenina a tym padom sa tam neuplatnuje Dph a teda nie je mozne urobit vzajomny zapocet faktur. SUHLASIM
    3. Kedze tovar zo skladu odpisujeme na zaklade vystavenej faktury, tym padom nemozme tovar vyskladnit z registracnej pokladne na predajni = drzitel poukazky nedostane k tovaru doklad o kupe a nema sa ani moznost preukazat v pripade reklamacie. DOSTANE DOKLAD = FAKTURU
    4. Kedze tovar nie je odpisovany cez registracnu pokladnu, tak v pripade ze drzitel poukazky sa rozhodne kupit tovar vo vyssej hodnote ako je hodnota poukazky, nevieme tento doplatok vhodnym sposobom zaevidovat do prijmov. NAVRHUJEM UCTOVANIE VID DALEJ.....
    5. Docital to niekto az sem? blahozelame.
    ====================
    518/321 DF za reklamu
    321/384 VYROVNANIE df POUKážKAMI
    [hore]
    príde zákazník s poukážkou, vystavíte OF
    OF za tovar 311/604, 343
    vyskladnenie tovaru 504/132
    uhrada poukážkou 384/311
    úhrada časti OF hotovousťou 211/311
    na PPD (mimo ERP) zapíšeš text úhrada OF č...xxxx

    ==========

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    TAKžE SA NEJEDNá O KLASICKý zápočet, ako som zjedodušene naznačila na začiatku.

    sta je offline (nepripojený) sta

    sta
    KEJKA
    ====================
    518/321 DF za reklamu
    321/384 VYROVNANIE df POUKážKAMI
    [hore]
    príde zákazník s poukážkou, vystavíte OF
    OF za tovar 311/604, 343
    vyskladnenie tovaru 504/132
    uhrada poukážkou 384/311
    úhrada časti OF hotovousťou 211/311
    na PPD (mimo ERP) zapíšeš text úhrada OF č...xxxx

    ==========
    V mojom prípade sú tieto poukážky vydávané len na služby, takže budem účtovať 311/602, 343? Takže DPH sa odvedie v tom mesiaci, kedy bola použitá poukážka, nie vtedy keď bola vydaná.
    Nevadí, že sa toto vzájomné "započítavanie" bude ťahať cez dva roky (2006 - 2007) ?
    A prečo sa použije účet 384? Ja pri zápočtoch používam 315....robím to zle?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    príspevok 4 ... je odpoved pre sta

    príspevok 6 ... je pre Dadenku

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    sta
    V mojom prípade sú tieto poukážky vydávané len na služby, takže budem účtovať 311/602, 343? Takže DPH sa odvedie v tom mesiaci, kedy bola použitá poukážka, nie vtedy keď bola vydaná.
    Nevadí, že sa toto vzájomné "započítavanie" bude ťahať cez dva roky (2006 - 2007) ?
    A prečo sa použije účet 384? Ja pri zápočtoch používam 315....robím to zle?
    ale sta ... máš niečo podobné.
    na strane poskytovateľa reklamy je OF 311/602,343
    dostane zaplatené poukážkami, tak si vyrovná OF 213/311
    prijaté poukážky považujem za ceniny.
    použitie poukážok - ked obstaráš službu, tovar, dostaneš faktúru
    ktorú zaúčtuješ 5xx / 321
    ak zaplatíš poukážkou.... 321/213
    postupne sa ti poukážky "minú".

    sta je offline (nepripojený) sta

    sta
    KEJKA
    ale sta ... máš niečo podobné.
    na strane poskytovateľa reklamy je OF 311/602,343
    dostane zaplatené poukážkami, tak si vyrovná OF 213/311
    prijaté poukážky považujem za ceniny.
    použitie poukážok - ked obstaráš službu, tovar, dostaneš faktúru
    ktorú zaúčtuješ 5xx / 321
    ak zaplatíš poukážkou.... 321/213
    postupne sa ti poukážky "minú".
    Tak teraz som sa už úplne domotala Ja som na strane prijímateľa reklamy nie poskytovateľa.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    sta
    Tak teraz som sa už úplne domotala Ja som na strane prijímateľa reklamy nie poskytovateľa.
    tak platí príspevok 4
    Ak tiie poukážky odberateľ dodávapostupne, tak "platí" čiastkovo
    a čiastkovo budeš účtovať 321/384.
    384 preto, lebo odberateľ (prijímateľ reklamy) ešte nedodal tovar, dodá až v budúcnosti.

    jess je offline (nepripojený) jess

    žienka jess
    Som platiteľ dph. Dám si vyrobiť darčekové poukážky (518) , to mi je jasné. Teraz tie darč.poukážky predám jednej firme a tá ich rozdá svojim pracovníkom, ktorí si za tie poukážky prídu ku mne (do MO predajne) nakúpiť. Ako zaúčtujem vyšlú fa pre odberateľa ??? A s dph, či nie ???

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    jess Pozri príspevok
    Som platiteľ dph. Dám si vyrobiť darčekové poukážky (518) , to mi je jasné. Teraz tie darč.poukážky predám jednej firme a tá ich rozdá svojim pracovníkom, ktorí si za tie poukážky prídu ku mne (do MO predajne) nakúpiť. Ako zaúčtujem vyšlú fa pre odberateľa ??? A s dph, či nie ???
    A máš v predmete podnikania aj predaj cenín?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.