Zavrieť

Porady

platiteľom DPH podľa §7a - služby poskytnuté aj neplatiteľovi DPH

Dobrý deň, som platiteľom DPH podľa §7a, poskytujem služby do maďarska. Keď odberateľ má IČ DPH, je platiteľom DPH, vystavím faktúru bez DPH a podám súhrnny výkaz. V takom prípade, keď zahraničný odberateľ nemá IČ DPH, nie je platiteľom DPH ako mám vystaviť faktúru? Mám takisto vystaviť bez DPH, alebo odberateľ je povinný zaregistrovať platiteľovi v MR?
mondes Aké služby poskytuješ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    kedže si neplatiteľ DPH, tak nebudeš v nijakom prípade vystavovať faktúru so SR DPH, to nemá logiku.
    Sú dve možnosti
    bud je odberateľ zdaniteľná osoba - musí mať ičDPH a ty fakturuješ aj s odkazom na prenesenie DPH povinnosti
    alebo
    odberateľ je občan, súkromná osoba, nezdaniteľná osoba, vtedy fakturuješ takisto bez DPH, len si ju započítaš do obratu pre povinnú registráciu podľa §4.
    Ak splníš podmienku obratu, tak sa budeš musieť zaregistrovať, inak nie.
    nika.sum jeej, az teraz som si uvedomila, ze je registrovana podla 7a, videla som platitel....

    nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

    nika.sum
    Ja som Vam uz na tuto otazku odpovedala, aj napriek tomu ze Vas upozornili, ze treba zadat nanovo otazku. Mimochodom na tuto temu je tu strasne vela otazok a odpovedi, staci len pohladat a dozviete sa vela noveho.
    Tu je odpoved:

    http://www.porada.sk/t225852-dodanie...ml#post2424035
    13 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Czbebe takto som myslela aj ja, tj. že odberateľ je povinný zaregistrovať sa v MR. Ale s tým nesúhlasím, že keď on neposkytne svoje IČ DPH, čiže neregistruje sa, tak ja mám vystaviť faktúru so slovenskou DPH, lebo ja nie som platiteľom DPH, ja nemôžem fakturovať s DPH v tuzemsku. Opravte ma, ale ja myslím, že §7a slúži iba na to,aby som vedela poskytnuť služby do zahraničia. Daňové priznanie mám poslať len vtedy , keď som príjala zo zahraničia služby, za tie faktúry mám odvádzať 20% -ú DPH.
    Czbebe Súrne potrebujem odpoveď, prosím Vás pomôžte mi.
    nika.sum chybny komentar - ty nie si platitel, ale len registrovany podla 7a - ospravedlnujem sa
    mondes Pýtam sa ešte raz, aké služby poskytuješ?
    Czbebe áno, takto už rozumiem, a fakt, že niako musím splniť moju povinnosť. Veľmi pekne Vám ďakujem za rýchlu
    odpoveď, veľa mi pomohla.
    Czbebe Poskytujeme služby podľa § 15.odst.1.
    nika.sum Ja opravujem, neuvedomila som si, ze si iba registrovana podla 7a a nie platitel DPH, vtedy ako to Kejka napisala nemozes fakturovat s DPH slovenskou.
    Czbebe To je fajn, sme podali daňové priznanie DPH s povinosťou, a sme aj vyplatili aj daňovú povinnosť. Podľa Vás teraz čo máme robiť? Podať dodatočné priznanie?
    nika.sum ja sa naozaj ospravedlnujem, len tvoj zaciatok prispevku sme platitel DPH podla 7a ma pomylilo, vy ste registrovany a nie platitelia. Vobec som si nevsimla v tvojom komentari, ze nie si platitel. Este raz sa ospravedlnujem. Skus zavolat svojej spravkyni, ze ste nedopatrenim podali DP DPH a odviedli DPH, ako to mate riesit. Ci mate podat nulove dodatocne DP a v nom bude vycisleny rozdiel, ktory Vam vznikol (zaplatena DPH ) a nasledne listom vyziadat o vratenie DPH s vysvetlenim ako k tomu prislo. A este otazka aj ste tou vycislenou DPH vyfakturovali?
    Czbebe Áno, faktúra obsahuje aj 20% DPH, a odberateľ vyplatil faktúru s DPH.
    KEJKA kedže si vystavil - aj ked neoprávnene a nesprávne - fajtúru s vyčíslenou DPH, bol si povinný ju aj odviesť. Takže nerob nič. Žiaľ, ale tvoj odberateľ ani z takejto faktúry nemá nárok na odpočítanie DPH - napriek tomu, že ty si ju štátu odviedol. V tomto konkrétnom prípade ide o faktúru do MR - ak sa nemýlim, je to tak?
    Takže môžeš podľa mňa urobiť k tej faktúre dbp.
    a podať DP DPH a žiadať DU aby ti tú DPHčku vrátili. Ty ju následne vrátiš odberateľovi.
    nika.sum Ja by som to nechala tak, madar Vam odmietol poskytnut IC DPH, cize si doma nesplnit povinnost sa zaregistrovat. Vy na tom stratoví nie ste, kedze Vam tu DPH zaplatil, danovemu ste zaplatili to co ste mali naviac na fakture (DPH).
    Czbebe ďakujem Vám za pomoc. Aj ja tak myslím, že nechám tak, ako sme priznali, odviedli DPH, máme od odberateľa mail o tom, že oni nechcú vybaviť IČ DPH v MR. V tomto prípade neviem, že čo by bolo najlepšie. Ešte raz Vám ďakujem, pekný deň!
      zbaliť

    platiteľom DPH podľa §7a - služby poskytnuté aj neplatiteľovi DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.