Zavrieť

Porady

Neskoro obdržaný dobropis a DPH

5.11. mi prišiel dobropis - dátum vystavenia aj zdaniteľného plnenia je 27.9. (podľa zmluvy, ktorá sa ku mne dostala tiež neskoro). Musím podať dodatočné DPH za 9. mesiac? alebo môžem odviesť daň v októbri? Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Adiks je offline (nepripojený) Adiks

    účtovník Adiks
    Podáš riadne daňové priznanie DPH za november 2013. V prípade dobropisov (okrem dobropisov, ktoré predstavujú storná omylom vystavených faktúr, kedy podáš dodatočné daňové priznanie DPH za mesiac,v ktorom došlo k dodaniu uvedený na faktúre) podáš riadne daňové priznanie za ten mesiac, v ktorom dobropis dostaneš.
    skuku aha, tak to je asi problém. ide o to, ze dodávateľ vystavil fa v 12/2010 na jednu firmu. potom to isté plnenie fakturoval v 1/2011 nám. a tento dobropis je vlastne k fakture z 1/2011 - takže by som mala podať dodatočné za január 2011?

    Neskoro obdržaný dobropis a DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.