Viem, že už bolo o tejto problematike tu popísané hodne a všetko som si aj prečítala, chcem sa však uistiť, že postupujem správne a že som daný prípad správne pochopila: Takže 20.10. sme sa stali platci dph, čiže si môžem uplatniť dph zozásob, ktoré som spísala a sú ku tomuto dňu na sklade, to mi je jasné. Celkové vyčíslené DPH z týchto zásob som uviedla v riadku 29 v DP, a teda daňová povinnosť sa mi o túto sumu znížila. Potrebujem však vedieť, či k tomuto účtovnému prípadu mám spraviť aj nejaký predpis v ID, ako som sa dočítala v knihe od Cenigovej, malo by byť účtovanie 343/501, aby som si ponížila aj daňové výdavky o tú sumu dph.No lenže nebude mi to "vysieť" na účte 343? Alebo mám faktúry, na ktorých nám spomínané zásoby tovaru došli, rovno zaúčtovať aj na účet 343?? AKo by ste prosím postupovali vy?