Prosím o radu v takom chaose:
Náš zákaznik ( ktorý je z 3.krajiny) si objednal u nas ( máme IČ DPH, sme registovaný iba v SR) zhotovenie výrobkov, ktoré mu vyfakturujeme a vyvezieme do 3.krajiny.
Potrebnú prípravu ( látka, materiál ...) pre zhotovenie výrobku si on ako náš zákazník objednal v IT a DE, s tým že ten materiál príde rovno na Slovensko.
Ide mi o to , že materiál došiel, mám aj faktúru ( ktorú vystavila krajina z EU majú aj IČ DPH , objednávateľ je 3. krajina, naša firma je iba uvedená ako miesto doručenia, tovar platí 3.krajina)
neviem či mám ten tovar samozdaniť, a či zároveň mám aj nárok na odpočet, lebo predpokladám, že ta 3. krajina asi daň nebude platiť.
Takže každá rada je vítana. Ďakujem.